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根據《關于小微企業(yè)暫緩收繳工會經費的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會經費。但是我填0,又提交不了,代辦事項里面又寫著各項地方基金會 未申報,那到底該怎么辦?到底還要怎么申報?
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2018-10-18
老師你好,請問,我公司為旅游業(yè)一般納稅人,使用差額征稅,疫情期免增值稅,5月份已開含稅普票,這種情況怎么填表申報,賬務如何處理?
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2020-06-02
老師,疫情期免征增值稅,進項稅額是怎么賬務處理?如果我做進項轉出,是不是發(fā)票確認平臺也要先抵扣勾選再申報轉出?如果我想在發(fā)票平臺選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進項轉出吧?
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2020-02-26
公司是商貿企業(yè),銷售生鮮豬肉及內臟,銷售時是不是享受免征增值稅銷項稅的政策,另外,采購的時候,取得的如果是專用發(fā)票的話,還能不能抵扣進項了?
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2018-02-28
公司主營圖書批發(fā)和零售,目前圖書是免征增值稅,近期公司決定一批40萬的庫存商品進行無償公益捐贈,取得可以稅前扣除的捐贈收據金額為120萬,同時公益組織采購一批圖書10萬,對應成本價是2萬,就這兩個事項同時進行,如何測算能否收回成本。
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2019-11-26
老師,你好“其他個人采取一次性收取租金形式出租不動產,取得的租金收入,可在租金對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。”這個是初級教材147頁的內容,現在是改成10萬元了對吧。那按照哪個來備考呢?
1/6883
2020-02-10
存款利息是不是增值稅不征,所得稅征啊
1/643
2019-04-04
差額征稅的賬務處理確認收入時借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應交增值稅
1/1201
2019-08-01
附加稅是根據每月收入時的增值稅計提的,季末時計提的增值稅未達起征點,增值稅再做營業(yè)外收入沖減點,附加稅該怎么處理
1/1066
2019-07-04
個體工商戶,3萬以內免征增值稅,是不是這3萬我找稅務局代開專用發(fā)票的話,也不用交增值稅呢?還是說先交了,后期稅務會退還?
1/814
2018-12-18
小微企業(yè)月銷售額為9萬,不超過10萬,有2萬是自開增值稅專票,3萬是找稅務機關代開專票。那么免征增值稅的是7萬還是4萬?
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2019-03-16
小規(guī)模建安企業(yè)在外地有項目需要預繳增值,那小規(guī)模不是有享受季度不超30萬免征增值稅嗎?那預繳的這個稅款為什么還要繳納?
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2019-03-04
因為公司月銷售額不足10萬元可以免征教育費附加,所以報教育費附加的時候,增值稅那欄就直接填零了,請看圖片,這樣子增值稅那欄是不是應該填實際繳納的增值稅額,然后再填減免呢?已經申報了要怎么辦?
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2017-04-08
老師,免稅企業(yè)收稅務局三代手續(xù)費要交增值稅嗎?因為開局了增值稅普通發(fā)票
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2019-05-12
老師,生產型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 3.應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數據時同一個嘛?
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2024-05-22
我們做收入時增值稅記得是貸:應交稅費 _增值稅_簡易計稅。現在做減免金稅盤增值稅這筆業(yè)務,能不能直接記成借:應交稅費_增值稅_簡易計稅,。不用通過應交稅費_增值稅_減免稅款這個科目。直接沖減增值稅?
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2018-01-09
免增的增值稅如何做分錄?
1/635
2019-09-26
企業(yè)贈送禮品免征個稅,如何界定征免界限?
1/666
2017-06-20
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉入營業(yè)外收入,增值稅需要轉嗎?
1/1103
2019-01-02
社會團體會費免增值稅的會計分錄怎么做?增值稅的優(yōu)惠要轉入營業(yè)外收入嗎?
2/1691
2020-04-09