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請問合伙企業(yè)個人經(jīng)營所得稅申報與個體戶的個人經(jīng)營所得稅申報有什么區(qū)別嗎?
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2020-01-09
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
17年12月兩筆費(fèi)用沒有入賬,18年2月才入賬,17年多交的企業(yè)所得稅可以在18年一季度所得稅申報表第16行減出來嗎
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2018-03-26
所得稅申報時,減免所得稅申報表中,符合小型微利企業(yè)減半征稅那個項(xiàng)目什么情況填呢?
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2017-10-09
老師,季報企業(yè)所得稅利潤表計提沒問題,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表多交了700塊錢,我需要怎么處理?
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2020-01-14
現(xiàn)在增值稅和企業(yè)所得稅申報完了要不要提交財務(wù)報表呢?
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2018-07-15
老師,所得稅申報表主表 下面的是否為小型微利企業(yè) 為何默認(rèn)為否呢? 灰色字體改不了是
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2019-04-15
老師,請問一下填報企業(yè)所得稅季度申報表時, 附表《A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》必須要填嗎?要如何填寫呢?
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2021-07-08
會費(fèi)收入企業(yè)所得稅申報是填在免稅收入欄,那增值稅要不要申報的?申報的話怎么填寫申報表?
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2022-11-07
大家好,請問我去年申報了企業(yè)所得稅申報了一筆無票收入,增值稅沒有申報這一筆錢,我現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?
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2020-05-18
老師,我們公司3月開了100萬的發(fā)票,但是做進(jìn)賬套的收入只有20萬左右,增值稅申報的時候是按照開票收入正常申報的,但是一季度的企業(yè)所得稅預(yù)申報,是按照一季度的財報報的,但是一季度的財報上的收入是取自賬套,所以財報的收入相當(dāng)于少了20萬,原因是,票雖然開了,但是收入不能確認(rèn),因?yàn)槌杀静荒芡耆珰w集,后面還會發(fā)生成本,等到所有成本都進(jìn)賬套了,才會做這筆收入,我想問,這樣的話,企業(yè)所得稅的申報和增值稅申報,上面的收入是不匹配的,這樣可以嗎?
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2019-04-12
老師你好,我們申報個人所得稅匯算清繳,我們是獨(dú)自企業(yè),老板就沒工資,因?yàn)榻黄髽I(yè)所得稅經(jīng)營所得是用老板個人交的,現(xiàn)在申報個人所得稅匯算清繳,老板工資為零,現(xiàn)在申報狀態(tài)是申報失敗,這個怎么弄?
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2020-06-12
老師,零報稅企業(yè)企業(yè)所得稅是不是也是零申報?
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2020-03-02
申報企業(yè)所得稅時預(yù)繳方式和企業(yè)類型選不了
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2022-01-19
小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅 考不考慮稅負(fù)問題
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2020-04-02
企業(yè)季報是指企業(yè)所得稅的季報嗎?在哪里申報
1/1669
2018-02-18
一直零申報企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)是還是否
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2018-07-06
老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)是應(yīng)交企業(yè)所得稅除以不含稅收入??100%,如圖企業(yè)所得稅年度納稅申報表(a類),請問這個應(yīng)交企業(yè)所得稅是33欄,31欄,25欄哪個才對?
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2020-05-15
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報時,填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報并且申報成功,第二季度申報時,填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報不符合,這個怎么處理,換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
老師,我公司銷售一批貨物價款100000,稅額16000,發(fā)票已經(jīng)開出,但我得知對方公司經(jīng)濟(jì)有問題,可能長時間都沒錢支付貨款, 但我們還是把貨物發(fā)出去了,貨物成本是6萬, 那我是不是可以先不確認(rèn)收入,但因?yàn)槲议_出發(fā)票了,那銷項(xiàng)稅要繳納的,我做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款16000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16000 那我的問題來了: 問題1,:申報增值稅的時候,我還是要在銷項(xiàng)稅附表一里填入10萬和銷項(xiàng)稅額,是嗎,還是和正常銷售一樣申報增值稅,是嗎? 問題2:那因?yàn)闆]有確認(rèn)收入,那我利潤表里收入和成本都是0,,企業(yè)所得稅申報的時候也是收入和成本都是0,對嗎?
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2018-10-18