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您好,老師,做公司內(nèi)賬,個稅和社保(單位加個人)可以入管理費用嗎?比如,工資表應(yīng)發(fā)工資是1000,扣除個人承擔保險100,個稅10,實發(fā)工資890.單位承擔保險是100 計提實發(fā)工資,借:管理費用—工資 890 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 890 計提保險,借:管理費用—保險 200 貸,應(yīng)付職工薪酬 —保險200 工資支付時,借應(yīng)付職工薪酬-工資 890 貸:銀行存款 保險支付時,借 應(yīng)付職工薪酬-保險200,貸:銀行存款 個稅支付時,借:管理費用—個稅 貸,銀行存款
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2022-02-17
公司之前的工資沒有計提9月份做賬8月份的工資,現(xiàn)在打算計提,那我9月份要做賬的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款50萬(8月份的真實工資),那計提9月份的工資是借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 這樣會不會利潤表導致多了1筆費用啊
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2017-09-08
老師 發(fā)工資計提和發(fā)放記在同一筆分錄中嗎?借:管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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2019-06-29
公司交了社保,之前的會計做賬直接記賬借:管理費用,貸:銀行存款,沒有應(yīng)付職工薪酬。這要如何處理
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2020-07-03
老師,計提社保和繳納社保的分錄我直接做成這樣了,計提時,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,我是這樣做的,可以么老師
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2021-09-02
老師你好,我之前記伙食費,記成借管理費用福利費,貸銀行存款。沒計提應(yīng)付職工薪酬。我現(xiàn)在要調(diào)整正確的,應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-05-09
公司給員工提供員工餐,公司食堂買菜沒有發(fā)票,可不可以根據(jù)每月預算伙食支出計提員工伙食補貼至“工資薪金”再將上述計提的工資扣繳作為購買食材支出,分錄是借:管理費用福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借:應(yīng)付職工薪酬工資,貸,銀行存款。這樣匯算清繳就不需要調(diào)增了吧
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2021-02-07
工業(yè)企業(yè),工資分錄應(yīng)該怎么做,用計提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣做對嗎
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2021-02-27
業(yè)務(wù)14,分錄為何不是;借:管理費用-職工福利;貸:銀行存款?為何要搞多一個應(yīng)付職工薪酬出來?
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2017-11-01
醫(yī)療保險沒月計提700。借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納時借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫(yī)療減半返還350,分錄怎么做
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2020-06-07
請問收到去年賬簿印花稅-退稅40元, 去年做的分錄沒有計提印花稅, 借:管理費用-印花稅 40 貸:銀行存款 40 這個月收到退稅40元, 借: 銀行存款 40 貸: 管理費用-印花稅 40 老師,請問我的分錄有做對嗎?
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2019-05-10
公司一次性付了2年的寬帶費用,這個要攤銷嗎?是不是做借:長期待攤費用 貸:銀行存款 攤銷時借:管理費用-攤銷費用 貸:長期待攤費用 可以嗎這樣?
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2017-11-19
三月發(fā)放婦女節(jié)過節(jié)費300元/每人,共計3000元,如下分錄是否正確,!先計提 借:管理費用-福利費 3000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元支付 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元 貸:銀行存款 3000元
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2019-04-03
老師,我們公司為員工安裝空調(diào),可以直接做借:管理費用 福利費,貸:銀行存款嗎?還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目呢
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2021-07-04
公司包工作餐,是請的廚師買菜做飯,這個怎么做分錄?是借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款?
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2019-06-18
老師,非全日制用工的是不是不用做應(yīng)付職工薪酬,直接做借;管理費用貸現(xiàn)金/銀行存款,非全日制工資能不能用現(xiàn)金發(fā)放
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2020-02-05
報銷員工早餐費(開了發(fā)票),借管理費用--福利費,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費,借應(yīng)付職工薪酬--福利費,貸銀行存款。1、分錄對了嗎?2、這個是要在工資上發(fā)放,合并交稅嗎?3、從應(yīng)付職工薪酬過一下的意義是?4、如果規(guī)定可以有多少錢一個月的早餐費,需要計入福利費,和工資合并交稅嗎?謝謝老師。
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2020-04-12
你好老師,就是公司員工節(jié)日聚餐,附件有餐飲發(fā)票,有打給個人的用餐金額的回單,就相當于個人報銷一樣,做的賬務(wù)處理是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸銀行存款。是這樣嗎。
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2020-11-10
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,之前房租一共交了50000(月付),對方開發(fā)票只開了一部分10000,剩下的說下次一次性開完,請問支付時是不是:借:預付賬款 50000,貸:銀行存款50000,收到一部分發(fā)票時:借:管理費用 10000 預付賬款 40000 貸:銀行存款 50000?
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2020-10-13
老師,公司買的零食讓員工一起吃,計入管理費用-福利費還是辦公費呢??? 福利費還需要像發(fā)福利一樣先計提:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 ? 還是說可以直接 借:管理費用福利費 貸:銀行存款
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2020-04-15