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年底給員工發(fā)獎(jiǎng)金和開工紅包。做分錄是圖下這個(gè)嗎還是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸\"應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款或現(xiàn)金?
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2018-12-24
員工離職啦,教回已發(fā)的工資,應(yīng)該怎么做分錄呀,借:銀行存款 貸 :應(yīng)付職工薪酬需要結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用(紅數(shù)沖減)這樣做對(duì)嗎
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2019-03-15
十月份用銀行存款總共發(fā)工資3348元,其中548元沒有計(jì)提。本月我做分錄需要重新計(jì)提一下嗎?借:應(yīng)付職工薪酬3348 管理費(fèi)用548 貸:銀行存款3348 應(yīng)付職工薪酬548
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2017-01-01
以工資的形式入賬交通補(bǔ)貼借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款交通補(bǔ)貼兩個(gè)借貸何時(shí)用?
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2019-01-09
在不在,我用覺得你們的平臺(tái)答案有問題啊,像應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)之類的,不應(yīng)該是先計(jì)提,后發(fā)放啊,為啥你們平臺(tái)給的答案都是直接的借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款啊,我覺得應(yīng)該先借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
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2019-06-17
我們公司獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出人員旅游 已經(jīng)通過支付寶支付了火車票和飛機(jī)票 發(fā)票還沒回來(包括后續(xù)會(huì)有門票以及住宿之類的)我了解的是 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀行存款 不知道分錄對(duì)不對(duì)?現(xiàn)在問題是目前的發(fā)票沒回來 不知道該怎么做 包括后續(xù)的景點(diǎn)這些發(fā)票該怎么入賬
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2021-06-02
您好,老師,做公司內(nèi)賬,個(gè)稅和社保(單位加個(gè)人)可以入管理費(fèi)用嗎?比如,工資表應(yīng)發(fā)工資是1000,扣除個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)100,個(gè)稅10,實(shí)發(fā)工資890.單位承擔(dān)保險(xiǎn)是100 計(jì)提實(shí)發(fā)工資,借:管理費(fèi)用—工資 890 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 890 計(jì)提保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn) 200 貸,應(yīng)付職工薪酬 —保險(xiǎn)200 工資支付時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-工資 890 貸:銀行存款 保險(xiǎn)支付時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)200,貸:銀行存款 個(gè)稅支付時(shí),借:管理費(fèi)用—個(gè)稅 貸,銀行存款
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2022-02-17
公司之前的工資沒有計(jì)提9月份做賬8月份的工資,現(xiàn)在打算計(jì)提,那我9月份要做賬的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款50萬(8月份的真實(shí)工資),那計(jì)提9月份的工資是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 這樣會(huì)不會(huì)利潤(rùn)表導(dǎo)致多了1筆費(fèi)用啊
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2017-09-08
老師 發(fā)工資計(jì)提和發(fā)放記在同一筆分錄中嗎?借:管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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2019-06-29
公司交了社保,之前的會(huì)計(jì)做賬直接記賬借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,沒有應(yīng)付職工薪酬。這要如何處理
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2020-07-03
老師,計(jì)提社保和繳納社保的分錄我直接做成這樣了,計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,我是這樣做的,可以么老師
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2021-09-02
老師你好,我之前記伙食費(fèi),記成借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款。沒計(jì)提應(yīng)付職工薪酬。我現(xiàn)在要調(diào)整正確的,應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-05-09
公司給員工提供員工餐,公司食堂買菜沒有發(fā)票,可不可以根據(jù)每月預(yù)算伙食支出計(jì)提員工伙食補(bǔ)貼至“工資薪金”再將上述計(jì)提的工資扣繳作為購買食材支出,分錄是借:管理費(fèi)用福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借:應(yīng)付職工薪酬工資,貸,銀行存款。這樣匯算清繳就不需要調(diào)增了吧
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2021-02-07
工業(yè)企業(yè),工資分錄應(yīng)該怎么做,用計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣做對(duì)嗎
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2021-02-27
業(yè)務(wù)14,分錄為何不是;借:管理費(fèi)用-職工福利;貸:銀行存款?為何要搞多一個(gè)應(yīng)付職工薪酬出來?
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2017-11-01
醫(yī)療保險(xiǎn)沒月計(jì)提700。借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫(yī)療減半返還350,分錄怎么做
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2020-06-07
請(qǐng)問收到去年賬簿印花稅-退稅40元, 去年做的分錄沒有計(jì)提印花稅, 借:管理費(fèi)用-印花稅 40 貸:銀行存款 40 這個(gè)月收到退稅40元, 借: 銀行存款 40 貸: 管理費(fèi)用-印花稅 40 老師,請(qǐng)問我的分錄有做對(duì)嗎?
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2019-05-10
公司一次性付了2年的寬帶費(fèi)用,這個(gè)要攤銷嗎?是不是做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 可以嗎這樣?
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2017-11-19
三月發(fā)放婦女節(jié)過節(jié)費(fèi)300元/每人,共計(jì)3000元,如下分錄是否正確,!先計(jì)提 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 3000元支付 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 3000元 貸:銀行存款 3000元
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2019-04-03
老師,我們公司為員工安裝空調(diào),可以直接做借:管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸:銀行存款嗎?還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目呢
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2021-07-04