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請問這個分錄怎么寫? 企業(yè)年末"本年利潤" 未結(jié)轉(zhuǎn)前貸方余額為17萬元,"利潤分配--未分配利潤" 賬戶期初貸方余額為18萬元,本期分配現(xiàn)金股利12萬元,則當期資產(chǎn)負債表中"未分配利潤" 項目金額
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2022-03-21
資產(chǎn)負債表本期盈余和收入費用表本期盈余不一樣
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2021-05-06
老師,我期初建賬,
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2018-02-03
期初建賬怎么建
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2017-08-28
初三上學期網(wǎng)課
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2023-02-21
期初建賬怎么建
1/1228
2023-02-22
怎樣調(diào)整初期數(shù)??
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2019-03-11
季度資產(chǎn)總額平均值,第一季度期初數(shù)和期末數(shù)是資產(chǎn)負債表中一月的期初數(shù)和三月期末數(shù)嗎?
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2020-05-22
老師 我問一下 金蝶標準版初始建賬的時候 我現(xiàn)在是建立2020.1的賬 是不是只要在軟件里輸入期初余額就可以了?像損益類項目的好話 發(fā)生額需要輸嗎?
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2020-02-20
請問老師:我在做金馬商貿(mào)營業(yè)期的帳,分錄已做完,在做資產(chǎn)負債表的時候,預(yù)付帳款期初余額4404,本期借方發(fā)生額42925.00,貸方發(fā)生額133380.00,為什么在填資產(chǎn)負債表時期末還是4404?
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2016-05-12
企業(yè)期末資產(chǎn)440000 本期收入245000 期初負債80000 發(fā)生費用183000 期末負債70000 投資人追加投資30000 分配利潤12000求期初資產(chǎn)
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2019-03-26
所得稅費用=當期所得稅+(遞延所得稅負債期末-遞延所得稅期初)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得是資產(chǎn)期初)
1/2010
2022-05-05
11月交接,用快帳建新賬套,有1-10月科目余額,期初數(shù)據(jù)試算平衡之后,看10月的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)有應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付,其他應(yīng)付,其他應(yīng)收這幾項數(shù)據(jù)的期末數(shù)和年初數(shù)和交接的10月資產(chǎn)負債表不一致,調(diào)整了期末數(shù)之后一致了,請問年初數(shù)不一致怎么辦?
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2021-12-31
庫存表和暫估表合在一起的,期初變成了負數(shù),我在增加產(chǎn)品購入時,期初數(shù)據(jù)怎么變了 還有啊,老師,月末余額合計跟行的合計應(yīng)該是相等的,但是數(shù)據(jù)就是不等 因為這個月才接手,請問是表格的問題吧 我復(fù)制上任會計3月庫存期初時數(shù)量金額都是零,咋回事
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2018-04-04
資料1:某企業(yè)1月份有關(guān)賬戶的期初余額如下: 庫存現(xiàn)金1,400元 銀行存款24,000元 應(yīng)收賬款5,000元 原材料12,000元 固定資產(chǎn)48,600元 應(yīng)付賬款10,000元 短期借款14,000元 實收資本60,000元 盈余公積7,000元 資料2:2020年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)從銀行提取現(xiàn)金500元,以備零用。 (2)用銀行存款購買材料一批,貨款5,500元。(3)用銀行存款歸還前欠貨款3,000元。 (4)國家投入新機器一臺,價值25,000元。 (5)收到購貨單位歸還貨款4,400元,存入銀 行。 (6)按規(guī)定將多余現(xiàn)金600元,存入銀行。 (7)生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料,價值14,500元。 (8)向銀行借入3個月期限的借款70,000元,存入銀行。 ⑼購買一批原材料,價值4000元,款項未付。 ⑽銷售產(chǎn)品一批,金額為15000元,款項尚未收到。 ⑾按規(guī)定將盈余公積3000元轉(zhuǎn)增資本金。 要求: 1.根據(jù)資料1開設(shè)賬戶,并登記初期余額。 2.結(jié)算各賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。 3.根據(jù)期初余額、本期發(fā)生額和期末余額編制試算平衡
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2021-10-30
我們單位2018年1月新建的賬,12月份已經(jīng)結(jié)賬了。以后這個賬不要了,我現(xiàn)在想模擬1月份重新建一個賬,(我是想建議建賬),我想請問我能通過軟件能查到2018年1月科目期初的數(shù)據(jù)嗎?我看下圖,科目余額期間寫的2019年1月,并且現(xiàn)金這個數(shù)目和,現(xiàn)金銀行期初余額還不一樣
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2019-04-21
老師,我2017年沒有做庫存表,但是2017年年末的期初余額庫存商品有4萬多,四萬多里面有很十幾個明細,我做2018年年初的庫存表我該怎么處理,怎么分配?
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2019-12-17
企業(yè)所得稅,按季度申報,季初數(shù)值填一月財務(wù)報表的資產(chǎn)合計還是期初余額,季末數(shù)值是一月+二月+三月資產(chǎn)合計還是就三月財務(wù)報表資產(chǎn)合計呢
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2023-04-04
公司剛買的T3軟件,現(xiàn)在建賬,需要從17.1月開始建賬,期初余額只有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銀行存款和庫存現(xiàn)金的年初數(shù)據(jù),這樣試算肯定不平衡,怎么辦?
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2017-06-22
所得稅年報中攤銷納稅調(diào)整表中長期待攤費用賬載金額的資產(chǎn)原值是填年初數(shù)還是填年末數(shù),有年初余額,有今年增加,本年折舊和累計折舊呢?
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2019-04-09