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老師 我是一般納稅人 月末簡易計稅科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2018-03-07
有個公司汽車檢測,私人有不要票,增值稅就未達(dá)起征點,不交稅算不算違規(guī)了
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人自開或者代開的專用發(fā)票,季度未超過三十萬,是否要交增值稅?
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2019-06-07
司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報第一季增值稅,發(fā)票已經(jīng)匯總上傳,但是未反寫,現(xiàn)在申報增值稅提交時,出現(xiàn)提示:您尚未進(jìn)行抄報稅,無法申報。是什么原因,如何操作?
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2019-04-03
你好老師,發(fā)現(xiàn)以前年度一筆錯誤,比如財務(wù)會計分錄是正確 借:應(yīng)收賬款1130 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)130 主營業(yè)務(wù)收入1000 報稅是未做價稅分離,直接報收入1130,稅務(wù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)一個應(yīng)交的增值稅,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)交增值稅與用友財務(wù)軟件上應(yīng)交增值稅不一致,這個怎么調(diào)整
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2020-12-21
老師好! 預(yù)交稅款后,開具發(fā)票申報,但未確認(rèn)收入。增值稅這塊會計分錄怎么做
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2019-06-03
小規(guī)模代開專票14萬,稅金已交,自開普票季度未超9萬,還享受減免增值稅嗎?
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2018-12-27
老師,年末了,進(jìn)銷賬稅晚不要一次結(jié)轉(zhuǎn)到銀行間稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
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2019-01-15
老師 稅負(fù)怎么算?是未交增值稅金額/年累計主營業(yè)務(wù)收入 25688.07 22318.34(4月預(yù)繳)/1284403.68X100%=0.04
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2020-04-22
這邊因為記錯了科目:發(fā)票沒來時:借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 發(fā)票來了:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額。 所以導(dǎo)致我這邊最終還是在應(yīng)交稅額 進(jìn)項里有未沖抵的,不知道該如何調(diào)整 一下
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2019-01-12
利稅總額=利潤總額+應(yīng)交增值稅+稅金及附加 這個應(yīng)交增值稅是應(yīng)交增值稅的消項額嗎?
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2023-03-13
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 與應(yīng)交稅金-交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的貸方,這有什么區(qū)分呢
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2017-03-02
將未抵扣的進(jìn)項票放在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)”科目;資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以嗎?
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2017-10-14
3月收款16萬,未開票,合同周期是2019年1月1日–2019年12月31日,4月份交增值稅是按 16萬交還是?
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2019-04-09
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認(rèn)銷項稅并進(jìn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅科目
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2022-03-24
月未,對應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅科目正確的會計處理是怎樣的?底下的銷項、進(jìn)項稅科目余額要轉(zhuǎn)嗎?
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2018-05-19
我這月購買的稅控盤做到應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅減免稅額,這減免稅額月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-02-03
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借利潤分配未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整 老師我這是補繳的增值稅,用以前年度損益調(diào)整合適嗎
1/999
2018-01-11
通過“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”開具的“老項目在地稅已交稅未開票”增值稅普通發(fā)票,無需申報,不填入增值稅納稅申報表。但一窗式比對不通過,怎么辦
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2020-08-11
小規(guī)模一季度未達(dá)到9萬塊,在填寫增值稅申報表的主頁未達(dá)起征點那一欄是灰色的我只好填到第十欄了,可是為什么上面還是顯示還是要交增值稅呢
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2017-10-13
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