
我這月購買的稅控盤做到應交稅費一應交增值稅減免稅額,這減免稅額月未要不要結轉(zhuǎn),怎么結轉(zhuǎn)
答: 你好,需要結轉(zhuǎn) 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費(減免稅額)
820稅控盤全額抵扣,我進了應交增值稅-減免稅款,這個月我要抵扣,要把這個減免稅款結轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
答: 你好,不需要的 減免了就做減免分錄 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,稅控系統(tǒng)維護費,減免后應交增值稅減免稅額科目有余額,要在當月再做個結轉(zhuǎn)分錄,結轉(zhuǎn)到應交增值稅未交增值稅科目嗎?
答: 是的 期末統(tǒng)一結轉(zhuǎn)過去
您好,購買稅控服務費,月末做了應繳稅費-應交增值稅-減免稅款280元后,這個科目應繳稅費-應交增值稅-減免稅款的余額月末結轉(zhuǎn)到哪
我家是小規(guī)模納稅人,購買稅控盤可以全額抵扣,購入時 借:管理費用 貸:銀行存款 減免時 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅金 貸:管理費用 但我這個月不需要減免,需要怎么結轉(zhuǎn)
做了金稅盤的抵減,應交稅費-應交增值稅-一般納稅人-減免稅款 余額在借方,是不是還要結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目
我們上個月 購買稅控盤 820 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820 貸 管理費用 820 我想問 這個月應交稅費-未交增值稅貸方余額1000 上個月的減免稅額820還需要做賬嗎


芬芳典雅 追問
2018-02-03 11:19
鄒老師 解答
2018-02-03 11:22