
您好,購買稅控服務費,月末做了應繳稅費-應交增值稅-減免稅款280元后,這個科目應繳稅費-應交增值稅-減免稅款的余額月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪
答: 你好,轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
稅控系統(tǒng)年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為這個月不用繳納增值稅,稅盤服務費的280元是否可以這個月進行入賬,借:管理費用 貸 銀行存款 等到后期月份需要繳稅增值稅的時候賬務在進行 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用 負數(shù) 280 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 同時填寫減免申報表?
答: 是的,是的,可以,這個是可以


Zmj 追問
2018-12-07 16:22
徐阿富老師 解答
2018-12-07 16:25
Zmj 追問
2018-12-07 16:35
徐阿富老師 解答
2018-12-07 16:38