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老師,我們公司是一般納稅人,請問為什么我們公司月底會做一筆,公司3月銷項稅額是8000元,3月進項是10000元,然后公司每個月底都做下面這筆分錄,老師請問這樣做對嗎,為什么這樣做,這個公司我剛剛去,摘要是進項抵銷項。 借:應交稅費— 應交增值稅—銷項稅額 8000 貸:應交稅費—-應交增值稅—-進項稅額8000 老師,我之前學的是月底結轉未交增值稅,但這里并不是這樣的,我問了公司同事是說這個要體現進項抵扣銷項要做這筆分錄,聽這個解釋我還是不明白
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2022-04-16
老師:稅控系統全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統的減免稅額在賬本上如何體現呢?謝謝
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2015-06-26
,您好!請教您個問題,去年有一個月做賬時,繳納增值稅本應該做成借:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 5000 借:應交稅費-未交增值稅-簡易計稅 1000 貸:銀行存款 6000 我做成了借:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 6000 貸:銀行存款 6000 今年應該如何更改錯賬
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2021-03-07
預計資產未來現金流量不是應該考慮與資產改良有關的預計未來現金流量的嗎?是因為D選項沒有未來嗎?
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2020-12-31
專票已開,裝修未完工,分錄可以把不含稅的金額做借:“在建工程”;應交增值稅(進項稅);貸:銀行存款嗎?
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2019-02-13
我想問下,公司成立一年個稅一直未交,現在繳納個稅,除了需要繳納滯納金,對公司的影響是什么?
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2016-11-24
本月未交增值稅申報金額是扣除減免控盤費用的數字,附加稅申報也是按照減免后增值稅計算嗎?
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2020-05-08
小規(guī)模季度未超30萬 稅費免征,可是年底資產負債表上有應交稅費額,是否要做一筆分錄轉出稅金?
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2020-03-23
建設單位保留工程款5%保證金,施工單位已經開票的,建設單位未支付款項,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-13
期末如果未交增值稅是負數 為什么是把這部分金額放在了資產負債表的其他流動資產里面了?
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2025-06-11
老板往公戶上存的現金,算不算投資款?企業(yè)在章程上認繳的出資額是300萬,到期未交清怎么辦呢?
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2019-07-10
老師:小規(guī)模第一季度開票收入金額52484.28元,稅額是1224.73元,未達到起征點,不用交增值稅,如何賬備處理
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2020-04-03
交易性金融資產的題目,題目并未講從證券公司劃出,只說了購入股票,為什么貸方不能用銀行存款
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2021-08-03
你好,小規(guī)模納稅人2017年度減免的增值稅當年未轉入營業(yè)外收入,現在該怎么處理,需要交滯納金嗎?
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2022-05-22
什么叫未來現金流量?
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2016-08-06
11月份,進項大于銷項,有留抵,當時沒有做增值稅結轉,沒有做這個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),現在都做12月份的帳了,該怎么辦呀?這個有影響嗎?
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2017-01-04
老師問下,建筑營改增企業(yè),領的金稅盤,之前按照老師指點做賬 借:管理費用 貸 現金 借 應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 這里的 應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 月末要轉到 應交稅費/轉出增值稅當中嗎(之前沒有轉)?有一個前提條件是,這個金稅盤的稅費 一直無法抵扣,因為之前一直沒有一般計稅項目,都是簡易計稅。這個月有了一般計稅項目是可以抵扣嗎?可以抵扣的話 加上本月的進項 那就進項大于銷項了 該怎么處理?
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2016-10-12
老師,結轉增值稅是不是可以這么做:借款應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-未交增值稅嗎?結轉增值稅是每個月必做的嗎?
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2017-01-10
老師,本月發(fā)生的進項稅額,要結轉,沒有銷項稅額,那分錄借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),這樣做就完了,對嗎?
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2021-07-11
老師,我們每一次要交增值稅時,我都做了,摘要:結轉增值稅,分錄是:借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額,貸:應交稅費--未交增值稅,這種做法對不對呀
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2019-12-09