11月份,進項大于銷項,有留抵,當時沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),沒有做這個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),現(xiàn)在都做12月份的帳了,該怎么辦呀?這個有影響嗎?
西紅柿
于2017-01-04 15:49 發(fā)布 ??532次瀏覽
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LI老師
職稱: 會計師
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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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