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根據(jù)以下業(yè)務(wù)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 公司銷(xiāo)售商品取得收入15000元,其中收到10000元存入銀行,余款尚未收到
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2022-10-21
我的未分配利潤(rùn)貸方余額就是我的本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎?我目前未分配利潤(rùn)貸方余額是不含稅的收入627930,再加上我的這個(gè)16963我的收入變大了,所得稅就交多了了?可以這樣理解嗎?
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2017-11-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模納稅人,2019年3月銷(xiāo)售了一臺(tái)無(wú)人機(jī)51000元,當(dāng)時(shí)客戶(hù)未要求開(kāi)票,2019年己經(jīng)按未票收入報(bào)稅了?,F(xiàn)在2021年客戶(hù)又要求開(kāi)票,這做賬和報(bào)稅如何處理。
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2021-01-06
我公司2013年3月開(kāi)具增值稅普通發(fā)票給客戶(hù),客戶(hù)一直未入賬,也未付錢(qián),今年6月,客戶(hù)說(shuō)原來(lái)的發(fā)票沒(méi)入賬,能否重新開(kāi)具普通發(fā)票?
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2014-09-11
您好,商貿(mào)企業(yè),籌建期,預(yù)付了第一筆貨款,還未收到票也未開(kāi)出票,可以視為籌建期結(jié)束嗎
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2021-05-19
老師,原材料已收到,未付款,未開(kāi)發(fā)票,下月開(kāi)票付款,會(huì)計(jì)分錄如何做?原材料價(jià)格還不知道。
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2024-06-16
2018年結(jié)余下來(lái),有九百多萬(wàn)銷(xiāo)售款的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出去,以后開(kāi)發(fā)票按哪個(gè)稅率開(kāi)?,如果部分做未開(kāi)票收入,按哪個(gè)稅率?
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2019-06-19
我公司開(kāi)業(yè)至今一直沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票,但是已按照未開(kāi)票收入報(bào)稅?,F(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)具2016—2018年的發(fā)票,可以拒絕嗎
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2019-06-05
我單位,幾年積累了大量未開(kāi)票收入,之前的老會(huì)計(jì)都是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,做什么會(huì)計(jì)分錄平掉。或者是解決方法
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2016-11-21
購(gòu)入乙材料1500千克,單價(jià)12元,計(jì)買(mǎi)價(jià)18000元、增值稅稅額2340元,公司開(kāi)出并承兌商業(yè)承兌匯票一張,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
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2023-11-13
小規(guī)模納稅人剛營(yíng)業(yè),購(gòu)入一批服裝暫未收到發(fā)票,做暫估入庫(kù)處理了。請(qǐng)問(wèn)本月銷(xiāo)售出去的服裝成本怎么計(jì)算?
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2019-05-01
購(gòu)入甲商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300000元,增值稅39000元,以存款支付200000元,其余部分暫欠。商品尚未驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-02-22
老師 發(fā)票抵扣聯(lián)未認(rèn)證 但報(bào)銷(xiāo)了 要入賬 可以入賬嗎?入賬的話(huà)怎么入?
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2015-10-14
之前問(wèn)題未解決,點(diǎn)錯(cuò)了,他3月份的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是30.58,他3月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100019,現(xiàn)在在做99000,那他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是就搞了。
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2017-06-12
(2)12月31日,銀行收到X客戶(hù)第四季度租賃款50,000.00元,公司尚未確認(rèn)該筆租賃收入。(3)12月30日,銀行代扣12月公司的水電費(fèi)60,000.00元,企業(yè)尚未入賬。
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2020-12-16
商業(yè)承兌匯票到期未承兌的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款。貸:應(yīng)收票據(jù)嗎?貸,為啥是應(yīng)收票據(jù)類(lèi)
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2019-02-21
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
企業(yè)在未取得成本進(jìn)貨發(fā)票時(shí)已入庫(kù),做為暫估存貨,并在未取得發(fā)票時(shí)已銷(xiāo)售庫(kù)存商品的,我在匯算清繳前收到的發(fā)票但日期不是16年的,而是17年的發(fā)票,這個(gè)能稅前扣除嗎?
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2017-05-30
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn),貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn),票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí):報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)?這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)?補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn),然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了? 分錄分錄,請(qǐng)老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
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2020-03-28