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固定資產(chǎn)在建期間,非正常損失是計(jì)入在建工程還是當(dāng)期損益? 投資性房地產(chǎn)在建期間,非正常損失計(jì)入哪里呢?
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2020-05-11
 (1) 購(gòu)入原材料一批,材料價(jià)款 200 000 元,增值稅 26 000 元,共計(jì)226000元,原已預(yù)付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。   (2) 收到原材料一批,實(shí)際成本120000元,計(jì)劃成本115000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已于上月支付。   (3) 購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款 90000元,支付增值稅11700元,支付包裝費(fèi)等1100元。價(jià)款、增值稅及包裝費(fèi)等共計(jì)102800元均以銀行存款支付。設(shè)備已交付使用。   (4) 購(gòu)入工程物資一批,價(jià)款130000元,增值稅16900元,均已用銀行存款支付。   (5)收到銀行通知,用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票150000元,償還應(yīng)付賬款85000元。   (6) 銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。   (7) 從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項(xiàng)借款用于購(gòu)建固定資產(chǎn)。 (8) 在建工程應(yīng)付工資410000元。   (9) 一項(xiàng)工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息160000
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2023-10-23
2×18年2月,甲公司從其他單位購(gòu)入一塊使用年限為50年的土地,并在這塊土地上開始自行建造兩棟廠房。2×18年11月,甲公司預(yù)計(jì)計(jì)廠房即將完工,與乙公司簽訂了租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。租賃合同約定,該廠房于完工時(shí)開始起租。2×18年12月5日,兩棟房同時(shí)完工。該塊土地使用權(quán)的成本為9000000元,全2×18年12月5日,土地使用權(quán)已經(jīng)攤銷165000元;兩棟廠房的實(shí)際造價(jià)均為12000000元,能夠單獨(dú)出售 為簡(jiǎn)化處理,假設(shè)兩棟廠房分別占用這塊土地的一半面積,并且以占用的上地面積作為土地使用權(quán)劃分依據(jù)。假設(shè)甲公司采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 為什么土地使用權(quán)的攤銷金額沒有計(jì)入在建工程的成本而是直接計(jì)入累計(jì)攤銷和投資性房地產(chǎn)的攤銷
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2022-04-01
老師,我公司7月2日支付了一筆工程檢測(cè)費(fèi),7月30日監(jiān)測(cè)站才開發(fā)票給我公司,賬務(wù)處理7月2日支付款項(xiàng)是不是要做成預(yù)付款借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 還是到7月30日收到發(fā)票時(shí) 借:在建工程 -**工程檢測(cè)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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2019-07-31
公司自建廠房還未竣工驗(yàn)收都是在建工程,設(shè)備已購(gòu)買,因線路問題起火,造成的損失經(jīng)公司估算20萬(wàn),設(shè)備廠家賠付5萬(wàn),賬務(wù)如何處理?2:公司借股東資金100萬(wàn),做短期借款還是其他應(yīng)付款?需要簽訂借款合同嗎?
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2018-10-30
老師您好!公司去年購(gòu)買了土地使用權(quán),本月開始要開發(fā)土地(三通一平),是否停止攤銷轉(zhuǎn)入在建工程,等開發(fā)好后再轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)攤銷呢?我公司不是房地產(chǎn)公司的,就買地建廠房而已。
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2019-07-08
公司購(gòu)入以租代購(gòu)的車輛,購(gòu)買時(shí)是計(jì)入在建工程嗎?后面買了車輛購(gòu)置稅的時(shí)候在一起計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?買車跟購(gòu)置稅有時(shí)候隔了一二十天時(shí)間,跨月份了!具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?
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2018-08-28
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原其他應(yīng)付款-原股東 怎么賬務(wù)處理平掉?原股東其他應(yīng)付款的錢是用于在建工程的
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2020-04-16
我們公司之前收到的修市政建設(shè)道路的發(fā)票是專票,我們把進(jìn)項(xiàng)稅做了, 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要把之前的稅費(fèi)做到成本里面,因?yàn)槎悇?wù)局說我們不能進(jìn)行抵扣,該怎么做啊?
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2019-06-19
老師公司購(gòu)買設(shè)備,總金額是6943403.04,不含稅價(jià)是6144604.46 稅額是798798.58.公司支付了30%預(yù)付款總金額是2083020.91 不含稅價(jià)1843381.34 稅額是239639.57。 設(shè)備需要安裝,設(shè)備未到,但是發(fā)票已經(jīng)全部開來(lái)了。做分錄是做借:在建工程 6144604.46 應(yīng)交稅費(fèi)798798.58 貸:應(yīng)付賬款 6943403.04 支付30%做借:應(yīng)付賬款2083020.91 貸:銀行存款2083020.91。 那么這個(gè)做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是全部做到報(bào)表中嗎?還是只做支付的部分呢
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2022-04-02
企業(yè)購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn),并開據(jù)了增值發(fā)票,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是不是直接通過在建工程科目反應(yīng) 借 在建工程 貸 銀行存款 還是 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-08-02
老師:地產(chǎn)公司負(fù)債表的在建工程和其他應(yīng)付款的期末數(shù)是由哪些數(shù)組成?謝謝
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2015-10-14
王老師,建工筑業(yè)的,開票名稱是:民工工資擔(dān)保服務(wù),分錄:借:在建工程-工資擔(dān)保服務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 老師這樣可以不
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2016-10-13
請(qǐng)問老師下面的分錄對(duì)不對(duì) 假設(shè)融資租賃A設(shè)備總價(jià)4000(首付1600);服務(wù)費(fèi)60,租賃費(fèi)240 1付首付1600: 借:在建工程-A設(shè)備1600 貸:銀行存款 1600 2付服務(wù)費(fèi)及保險(xiǎn) 借:在建工程-A設(shè)備60 貸:銀行存款 60 3在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-A設(shè)備4300 貸:在建工程-A設(shè)備1660 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款-A設(shè)備2640 4每月付款110(24個(gè)月)但每月來(lái)發(fā)票只來(lái)10 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-A設(shè)備110 貸:銀行存款 110 (請(qǐng)問老師1.科目這么走對(duì)不對(duì);2如果在建工程還沒完工就已經(jīng)要每月打款110萬(wàn)兩個(gè)月該怎么走)
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2020-07-21
在建工程和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分不清?汽車租賃公司業(yè)務(wù)7
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2016-11-04
老師你好 我有兩問題 第一個(gè)是客戶交的訂金可以先做到其他應(yīng)收款嗎 收到尾款以后轉(zhuǎn)到哪里? 第二個(gè)是因?yàn)槭┕ば枰饬艘粔K地是放在在建工程還是累計(jì)攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06
一般納稅人,制造業(yè),在建廠房,平時(shí)入在建工程,專票稅額入應(yīng)交稅費(fèi),普票稅額入在建工程。 問題1:這部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,算稅負(fù)率的時(shí)候包括這部分進(jìn)項(xiàng)嗎? 問題2:因?yàn)榻◤S房是一筆巨大的開支,我有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,平時(shí)都可以抵扣掉嗎?那我達(dá)不到我這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率怎么辦?留著暫不抵扣嗎?
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2021-05-17
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,一季度的時(shí)候我們根據(jù)工程進(jìn)度把預(yù)付賬款確認(rèn)了在建工程,當(dāng)時(shí)沒發(fā)票,就按含稅的金額確認(rèn)的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我是不是需要把進(jìn)項(xiàng)稅從在建工程里沖出來(lái)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 藍(lán)字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
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2021-04-25
老師,您好,醫(yī)藥公司,2016年拍了塊地,建給公司自用,之前什么勘察費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)之會(huì)計(jì)都入了無(wú)形資產(chǎn),不過 到現(xiàn)在都還沒折舊過,我現(xiàn)在想把這個(gè)費(fèi)用轉(zhuǎn)到在建工程科目,入賬是借:無(wú)一形資產(chǎn) 如20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 2800 貸:銀行存款,現(xiàn)在要我更正,把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,借在建工程 20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額 2800 貸:無(wú)形資產(chǎn)20.28萬(wàn)元,能這樣嗎,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,需要怎樣單獨(dú)處理嗎,分錄怎樣做
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2020-12-04
一個(gè)工程款 之前的會(huì)計(jì) 收到普通發(fā)票付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個(gè)工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
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2018-02-09