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在建工程購買的鋼材增值稅專用發(fā)票可以當(dāng)月全部抵扣么
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2019-06-04
你好,老師,5年的固定資產(chǎn)已入賬,借方:固定資產(chǎn),貸方:銀行存款,但未進(jìn)行累計(jì)折舊;想把5年前的固定資產(chǎn)加入到現(xiàn)在的賬面上,怎么做會(huì)計(jì)分錄合適?還要合理避稅;另外在建工程,也是5年前的賬目,同上;放到現(xiàn)在的賬目中,還要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如何做合適
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2023-07-10
老師,固定資產(chǎn)分期付款那里的未確認(rèn)融資費(fèi)用我有個(gè)點(diǎn)不清楚,就是如果在建工程是在6月結(jié)轉(zhuǎn)了,那年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷的時(shí)候,是一半資本化,一半費(fèi)用化嗎?還是全部費(fèi)用化
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2021-11-29
在試生產(chǎn)階段,生產(chǎn)管理部門購置新的辦公桌椅,價(jià)值4800,購買時(shí), 借:在建工程4800 貸:銀行存款4800 正式生產(chǎn)后: 借:低值易耗品—在庫 貸:在建工程—試生產(chǎn) (按分次攤銷法攤銷12個(gè)月) 借:制造費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:低值易耗品—在用 這樣做可以嗎?生產(chǎn)車間模具的等低值易耗品,也可以這樣做嗎?????
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2019-09-04
老師公司購買設(shè)備,總金額是6943403.04,不含稅價(jià)是6144604.46 稅額是798798.58.公司支付了30%預(yù)付款總金額是2083020.91 不含稅價(jià)1843381.34 稅額是239639.57。 設(shè)備需要安裝,設(shè)備未到,但是發(fā)票已經(jīng)全部開來了。做分錄是做借:在建工程 6144604.46 應(yīng)交稅費(fèi)798798.58 貸:應(yīng)付賬款 6943403.04 支付30%做借:應(yīng)付賬款2083020.91 貸:銀行存款2083020.91。 那么這個(gè)做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是全部做到報(bào)表中嗎?還是只做支付的部分呢
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2022-04-02
企業(yè)購入需要安裝的固定資產(chǎn),并開據(jù)了增值發(fā)票,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是不是直接通過在建工程科目反應(yīng) 借 在建工程 貸 銀行存款 還是 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-08-02
老師:地產(chǎn)公司負(fù)債表的在建工程和其他應(yīng)付款的期末數(shù)是由哪些數(shù)組成?謝謝
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2015-10-14
王老師,建工筑業(yè)的,開票名稱是:民工工資擔(dān)保服務(wù),分錄:借:在建工程-工資擔(dān)保服務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 老師這樣可以不
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2016-10-13
請問老師下面的分錄對(duì)不對(duì) 假設(shè)融資租賃A設(shè)備總價(jià)4000(首付1600);服務(wù)費(fèi)60,租賃費(fèi)240 1付首付1600: 借:在建工程-A設(shè)備1600 貸:銀行存款 1600 2付服務(wù)費(fèi)及保險(xiǎn) 借:在建工程-A設(shè)備60 貸:銀行存款 60 3在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-A設(shè)備4300 貸:在建工程-A設(shè)備1660 貸:長期應(yīng)付款-A設(shè)備2640 4每月付款110(24個(gè)月)但每月來發(fā)票只來10 借:長期應(yīng)付款-A設(shè)備110 貸:銀行存款 110 (請問老師1.科目這么走對(duì)不對(duì);2如果在建工程還沒完工就已經(jīng)要每月打款110萬兩個(gè)月該怎么走)
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2020-07-21
在建工程和主營業(yè)務(wù)收入分不清?汽車租賃公司業(yè)務(wù)7
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2016-11-04
老師你好 我有兩問題 第一個(gè)是客戶交的訂金可以先做到其他應(yīng)收款嗎 收到尾款以后轉(zhuǎn)到哪里? 第二個(gè)是因?yàn)槭┕ば枰饬艘粔K地是放在在建工程還是累計(jì)攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06
一般納稅人,制造業(yè),在建廠房,平時(shí)入在建工程,專票稅額入應(yīng)交稅費(fèi),普票稅額入在建工程。 問題1:這部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,算稅負(fù)率的時(shí)候包括這部分進(jìn)項(xiàng)嗎? 問題2:因?yàn)榻◤S房是一筆巨大的開支,我有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,平時(shí)都可以抵扣掉嗎?那我達(dá)不到我這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率怎么辦?留著暫不抵扣嗎?
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2021-05-17
老師,我想請教個(gè)問題,一季度的時(shí)候我們根據(jù)工程進(jìn)度把預(yù)付賬款確認(rèn)了在建工程,當(dāng)時(shí)沒發(fā)票,就按含稅的金額確認(rèn)的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進(jìn)項(xiàng)稅從在建工程里沖出來?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 藍(lán)字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
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2021-04-25
老師,您好,醫(yī)藥公司,2016年拍了塊地,建給公司自用,之前什么勘察費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)之會(huì)計(jì)都入了無形資產(chǎn),不過 到現(xiàn)在都還沒折舊過,我現(xiàn)在想把這個(gè)費(fèi)用轉(zhuǎn)到在建工程科目,入賬是借:無一形資產(chǎn) 如20萬 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 2800 貸:銀行存款,現(xiàn)在要我更正,把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,借在建工程 20萬 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額 2800 貸:無形資產(chǎn)20.28萬元,能這樣嗎,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,需要怎樣單獨(dú)處理嗎,分錄怎樣做
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2020-12-04
一個(gè)工程款 之前的會(huì)計(jì) 收到普通發(fā)票付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個(gè)工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
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2018-02-09
老師,遇到一個(gè)考試題目想請教一下:在2號(hào)的時(shí)候,收到一張材料專票,并且在當(dāng)日貨款(全款)全付。在3號(hào)的時(shí)候材料收到入庫。我這個(gè)分錄這樣寫對(duì)嗎? 2號(hào)的時(shí)候?qū)懀?借:在途物資 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款。 3號(hào)的材料收到入庫 借:原材料 貸 在途物資
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2020-11-23
剛做一實(shí)操題:借入3年長期款建倉庫,年底付息到期還本。最后一期分錄為:借長期借款一一本金 應(yīng)付利息 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貨銀行存款。我想問最后一期還息時(shí)不計(jì)提直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,是不是以倉庫完工月份為期限計(jì)提利息,完工前利息計(jì)入在建工程,完工后計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-09-01
老師您好,企業(yè)賬面在建工程借方余額100萬,匯算清繳時(shí)從在建工程中調(diào)整視同銷售收入6萬(即在建工程借方-6萬),調(diào)整視同銷售成本5萬(即在建工程5萬)。企業(yè)賬上將在建工程轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在填寫表A105080資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表時(shí),無形資產(chǎn)賬載金額填寫100萬,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填寫多少?
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2022-05-20
老師我們是19年成立的,所以開支都進(jìn)入在建工程科目,那20209年填寫以前年度投資額,是12月的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額金額還是,實(shí)收資本金額?
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2020-04-26
生產(chǎn)型企業(yè)在基建期間有訂單,產(chǎn)生收入,基建工程是全部外包,獲得增值稅發(fā)票,怎樣抵扣基建期間的進(jìn)項(xiàng)稅,(在建工程進(jìn)項(xiàng),設(shè)計(jì)費(fèi),勘測費(fèi)進(jìn)項(xiàng)等)
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2019-07-02
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