企業(yè)2019年10月對某生產(chǎn)線改造,該生產(chǎn)線原價200萬元,已提折舊70萬元,2018年12月31日已提減值準(zhǔn)備10萬元。在改造過程中,領(lǐng)用工程物資15萬元,發(fā)生人工費用5萬元,銀行存款支付耗用的其他費用3萬元。在試運行中取得凈收入2萬元。在2020年3月改造完工并投入使用,改造后生產(chǎn)線可使其產(chǎn)品產(chǎn)量有實質(zhì)性的提高,該改造支出應(yīng)予以資本化。
要求:編制以下會計分錄
(1)2019年10月將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入在建工程
(2)發(fā)生的改造支出,在實際發(fā)生時間的會計分錄
(3)取得試運行凈收入時的會計分錄
(4)2020年3月改造完工并投入使用的會計分錄
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2020-06-17
公司購入以租代購的車輛,購買時是計入在建工程嗎?后面買了車輛購置稅的時候在一起計入固定資產(chǎn)嗎?買車跟購置稅有時候隔了一二十天時間,跨月份了!具體的會計分錄怎么處理呢?
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2018-08-28
老師,我想問一下,我們做借款費用中一般借款的會計科目的時候,是不是一般都借:在建工程 財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息呢
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2019-07-16
2×18年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用年限為50年的土地,并在這塊土地上開始自行建造兩棟廠房。2×18年11月,甲公司預(yù)計計廠房即將完工,與乙公司簽訂了租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。租賃合同約定,該廠房于完工時開始起租。2×18年12月5日,兩棟房同時完工。該塊土地使用權(quán)的成本為9000000元,全2×18年12月5日,土地使用權(quán)已經(jīng)攤銷165000元;兩棟廠房的實際造價均為12000000元,能夠單獨出售
為簡化處理,假設(shè)兩棟廠房分別占用這塊土地的一半面積,并且以占用的上地面積作為土地使用權(quán)劃分依據(jù)。假設(shè)甲公司采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量。
為什么土地使用權(quán)的攤銷金額沒有計入在建工程的成本而是直接計入累計攤銷和投資性房地產(chǎn)的攤銷
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2022-04-01
(1) 購入原材料一批,材料價款 200 000 元,增值稅 26 000 元,共計226000元,原已預(yù)付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。
(2) 收到原材料一批,實際成本120000元,計劃成本115000元,材料已驗收入庫,貨款已于上月支付。
(3) 購入不需安裝的設(shè)備一臺,價款 90000元,支付增值稅11700元,支付包裝費等1100元。價款、增值稅及包裝費等共計102800元均以銀行存款支付。設(shè)備已交付使用。
(4) 購入工程物資一批,價款130000元,增值稅16900元,均已用銀行存款支付。
(5)收到銀行通知,用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票150000元,償還應(yīng)付賬款85000元。
(6) 銷售產(chǎn)品一批,銷售價款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價款尚未收到。
(7) 從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項借款用于購建固定資產(chǎn)。
(8) 在建工程應(yīng)付工資410000元。
(9) 一項工程完工,計算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息160000
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2023-10-23
固定資產(chǎn)在建期間,非正常損失是計入在建工程還是當(dāng)期損益?
投資性房地產(chǎn)在建期間,非正常損失計入哪里呢?
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2020-05-11
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原其他應(yīng)付款-原股東 怎么賬務(wù)處理平掉?原股東其他應(yīng)付款的錢是用于在建工程的
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2020-04-16
老師您好!公司去年購買了土地使用權(quán),本月開始要開發(fā)土地(三通一平),是否停止攤銷轉(zhuǎn)入在建工程,等開發(fā)好后再轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)攤銷呢?我公司不是房地產(chǎn)公司的,就買地建廠房而已。
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2019-07-08
手的美的集團(tuán),是一家以家電業(yè)為主,涉足物流等領(lǐng)城的大型線合性現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán),旗下?lián)碛腥疑鲜?色家電生產(chǎn)基地和出口基地之一。美的集團(tuán)自成立以來一直保持者健康、穩(wěn)定、快速的增長,20世紀(jì)鄉(xiāng)向度為50%。21世紀(jì)以來,年均增長速度超過30%。2008年,美的集團(tuán)整體實現(xiàn)銷售收入達(dá)900億元,同比<20%。在“2008中國最有價值品牌”的評定中,美的品牌價值達(dá)到412.03億元,名列全國最有價值縣路大汽格力電器是目前全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化空調(diào)企業(yè),2002年交現(xiàn)銷售物人
賣8年上榜美國《財富》雜志“中國上市公司100強”。
累和美的電器2008年主要財務(wù)指標(biāo),任何財務(wù)指標(biāo)只有在比較狀態(tài)下才會顯示出其合義。對比美的電器和的差異。
居和美的電器2008年主要財務(wù)指標(biāo)
格力電
美的電
器
19.
19.
74%
16%
率
率
率
5.
06%
3.
28.
42%
12%
轉(zhuǎn)
8.
24%
72%
1. 50
10.
轉(zhuǎn)
1. 91
39%
57. 58
《C次)
君轉(zhuǎn)
5.
61
12. 04
1. 01
0. 80
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2023-10-30
老師公司購買設(shè)備,總金額是6943403.04,不含稅價是6144604.46 稅額是798798.58.公司支付了30%預(yù)付款總金額是2083020.91 不含稅價1843381.34 稅額是239639.57。 設(shè)備需要安裝,設(shè)備未到,但是發(fā)票已經(jīng)全部開來了。做分錄是做借:在建工程 6144604.46 應(yīng)交稅費798798.58 貸:應(yīng)付賬款 6943403.04 支付30%做借:應(yīng)付賬款2083020.91 貸:銀行存款2083020.91。 那么這個做財務(wù)報表時是全部做到報表中嗎?還是只做支付的部分呢
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2022-04-02
企業(yè)購入需要安裝的固定資產(chǎn),并開據(jù)了增值發(fā)票,其增值稅進(jìn)項稅是不是直接通過在建工程科目反應(yīng)
借 在建工程 貸 銀行存款 還是 借在建工程 應(yīng)交稅費――進(jìn)項稅額 貸 銀行存款
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2016-08-02
老師:地產(chǎn)公司負(fù)債表的在建工程和其他應(yīng)付款的期末數(shù)是由哪些數(shù)組成?謝謝
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2015-10-14
王老師,建工筑業(yè)的,開票名稱是:民工工資擔(dān)保服務(wù),分錄:借:在建工程-工資擔(dān)保服務(wù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款
老師這樣可以不
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2016-10-13
請問老師下面的分錄對不對
假設(shè)融資租賃A設(shè)備總價4000(首付1600);服務(wù)費60,租賃費240
1付首付1600:
借:在建工程-A設(shè)備1600
貸:銀行存款 1600
2付服務(wù)費及保險
借:在建工程-A設(shè)備60
貸:銀行存款 60
3在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)-A設(shè)備4300
貸:在建工程-A設(shè)備1660
貸:長期應(yīng)付款-A設(shè)備2640
4每月付款110(24個月)但每月來發(fā)票只來10
借:長期應(yīng)付款-A設(shè)備110
貸:銀行存款 110
(請問老師1.科目這么走對不對;2如果在建工程還沒完工就已經(jīng)要每月打款110萬兩個月該怎么走)
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2020-07-21
在建工程和主營業(yè)務(wù)收入分不清?汽車租賃公司業(yè)務(wù)7
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2016-11-04
老師你好 我有兩問題 第一個是客戶交的訂金可以先做到其他應(yīng)收款嗎 收到尾款以后轉(zhuǎn)到哪里? 第二個是因為施工需要租了一塊地是放在在建工程還是累計攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06
一般納稅人,制造業(yè),在建廠房,平時入在建工程,專票稅額入應(yīng)交稅費,普票稅額入在建工程。
問題1:這部分進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,算稅負(fù)率的時候包括這部分進(jìn)項嗎?
問題2:因為建廠房是一筆巨大的開支,我有很多進(jìn)項發(fā)票,平時都可以抵扣掉嗎?那我達(dá)不到我這個行業(yè)的稅負(fù)率怎么辦?留著暫不抵扣嗎?
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2021-05-17
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據(jù)工程進(jìn)度把預(yù)付賬款確認(rèn)了在建工程,當(dāng)時沒發(fā)票,就按含稅的金額確認(rèn)的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進(jìn)項稅從在建工程里沖出來?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 藍(lán)字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
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2021-04-25
老師,您好,醫(yī)藥公司,2016年拍了塊地,建給公司自用,之前什么勘察費,技術(shù)服務(wù)費之會計都入了無形資產(chǎn),不過 到現(xiàn)在都還沒折舊過,我現(xiàn)在想把這個費用轉(zhuǎn)到在建工程科目,入賬是借:無一形資產(chǎn) 如20萬 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 2800 貸:銀行存款,現(xiàn)在要我更正,把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,借在建工程 20萬 應(yīng)交稅費---進(jìn)項稅額 2800 貸:無形資產(chǎn)20.28萬元,能這樣嗎,這個進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,需要怎樣單獨處理嗎,分錄怎樣做
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2020-12-04
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
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2018-02-09
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