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企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)由代收代繳的消費(fèi)稅,委托方對(duì)于應(yīng)支付的消費(fèi)稅應(yīng)計(jì)入消費(fèi)品的加工成本。。。老師,這句話哪里錯(cuò)了
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2022-03-26
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請問怎么寫分錄
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2020-02-15
哪些消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品在進(jìn)口環(huán)節(jié)交稅,像鉆石珠寶為什么進(jìn)口時(shí)不交消費(fèi)稅,但卷煙在進(jìn)口銷售時(shí)也繳納
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2020-12-23
企業(yè)自產(chǎn)和委托加工手繪的應(yīng)稅消費(fèi)品在何種情況下需要繳納消費(fèi)稅? 什么情況不需繳納消費(fèi)稅?
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2019-10-09
將收回的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,以不高于受托方的價(jià)格出售不交消費(fèi)稅,那不是沒利潤了嗎?下圖的題中涉及此內(nèi)容,
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2019-09-07
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品且又生產(chǎn)銷售同一批木材,則在幾道環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅?
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2020-02-27
將自產(chǎn)的高稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。連續(xù)加工成低稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。移送環(huán)節(jié)要不要征收消費(fèi)稅?因?yàn)橐呀?jīng)是兩個(gè)不同的產(chǎn)品,出廠環(huán)節(jié)還需要在征收消費(fèi)稅嗎?類似于將自產(chǎn)的白酒加工成藥酒(兩種酒的消費(fèi)稅應(yīng)該是不同的)是否是白酒移送藥酒的這個(gè)移送環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅,藥酒在出廠的時(shí)候再收消費(fèi)稅?
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2022-01-08
你好,老師,問一下, 所謂的消費(fèi)稅可以抵扣是不是只對(duì)委托加工這一環(huán)節(jié)而說的,委托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,待完工后,出產(chǎn)銷售,那企業(yè)交的消費(fèi)稅是不是銷售時(shí)的消費(fèi)稅減去生產(chǎn)時(shí)的消費(fèi)稅呀
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2016-10-07
積分充值消費(fèi)的情況,一般會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中怎么處理?客戶充值就要開具發(fā)票嗎?申報(bào)納稅又該如何操作?業(yè)務(wù)量比較大的情況,需要每個(gè)月做賬統(tǒng)計(jì)下已消費(fèi)金額嘛。
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2021-12-04
飯店會(huì)員卡充值實(shí)收現(xiàn)金10000元,優(yōu)惠送2000元,會(huì)員實(shí)際可消費(fèi)金額12000元,本月會(huì)員卡消費(fèi)6000元(含充值送的優(yōu)惠金額),這個(gè)怎么做賬?本月優(yōu)惠送的錢應(yīng)做多少
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2021-10-27
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)如果 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程,增值稅要計(jì)入工程成本里去嗎?還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎,那含的增值稅是不是也計(jì)入到生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用里去了啊
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2019-04-20
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù): (1)8日,公司將自己新研制的A型號(hào)次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為600克/升)自己使用的A型號(hào)涂料沒有同類消費(fèi)品價(jià)格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。 (2)15日,公司當(dāng)月外購180噸B型號(hào)涂料,不含稅單價(jià)為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為480克/升),含稅價(jià)款為245元/噸。 (3)22日,公司生產(chǎn)C型號(hào)涂料1890噸,用于對(duì)外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為350克升),當(dāng)月實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入452000元。 計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費(fèi)稅額。
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2022-05-15
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
企業(yè)是屬于可加計(jì)抵扣10%的生產(chǎn)型納稅人,去年有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒有加計(jì),今年更正去年12月增報(bào)表,做加計(jì)抵后后,稅局給退回來一部分增值稅款和城建稅稅款。 請問,分錄如何做?
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2023-03-04
老師,我們酒店現(xiàn)做一個(gè)充值消費(fèi)送代金券的活動(dòng),怎么操作
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2019-10-16
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請問2月當(dāng)月要攤銷嗎?
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2020-02-27
圈住的地方不理解:消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報(bào)的,我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報(bào)多少?我們是小微型企業(yè),小規(guī)模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對(duì)么?
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2020-07-13