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這個企業(yè)所得稅的主表填寫完了,然后利潤是-28595.1,減免所得稅優(yōu)惠明細表需要怎么填寫
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2019-04-01
老師早,穩(wěn)崗補貼屬于營業(yè)外收入嗎 明細要做什么科目,匯算清繳年報可以減免稅額嗎?
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2019-11-07
老師,房開企業(yè)代付業(yè)主物業(yè)(老帶新客戶免物業(yè)費),記入銷售費用下設(shè)什么明細科目呢
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2020-07-13
按照差額計算繳納(如果是個體,剛開始月營業(yè)額低于2萬則全免);(95-90)*5%這個不太明白,
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2020-11-28
解析就那么寫的不明白 為什么代開的發(fā)票 交增值稅跟城建稅 教育費附加和地方免了??
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2017-04-18
老師好,剛發(fā)現(xiàn)12月份的免抵退出口退稅的退稅憑證忘做了,增值稅申報表上也未填寫免抵退稅額,但12月份的退稅的金額已經(jīng)收到,如何調(diào)整過來?
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2020-02-22
農(nóng)民專業(yè)合作社增值稅免稅的,本季度開乙32000普票,在增值稅申報表上是不是只需填免稅銷售額那一欄就可以了,第一欄和第二欄是不是也不用填?
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2017-07-05
請問更換單位后,個稅申報中的累計已繳稅總額是否累計到下家單位的 是的,更換單位后,個稅申報中的累計已繳稅總額會累計到下家單位的。具體操作如下: 1. 向前單位索取個稅累計已繳稅總額證明; 2. 將證明提交給新單位的財務(wù)部門; 3. 新單位在進行個稅申報時,會將前單位的累計已繳稅總額納入考慮,確保正確計算個稅。 請注意及時向新單位提供前單位的累計已繳稅總額證明,以免影響個稅申報。 新單位的稅款計算表中不會自動提現(xiàn)么,要個人去問上家單位要已繳稅總額證明的?體現(xiàn)
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2023-06-19
我在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)做了明細申報,所屬期7月,匯總沒做,這個要緊嗎?還是說兩條路,一條讓廠家把發(fā)票開給我們,我們7月申報8月退稅;另一條那個明細申報不知道能不能作廢,8月重新申報?
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2020-07-31
一般納稅人轉(zhuǎn)租辦公樓,咨詢稅務(wù)局說代開普票增值稅免稅,請問是不是申報時要填寫減免稅申報表,當時租賃時是有進項稅的?這個表怎么填寫?比如我們租賃房主100000萬,進項稅4761.95,我們轉(zhuǎn)屋給別人20000萬,代開普票。 這個減免稅申報表的第二列是什么意思?
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2020-04-23
第一次申報企業(yè)所得稅,觀看別人報的4-6月份,有一個小微企業(yè)免減企業(yè)所得稅,今天申報收入總額是1900000,但是申報納稅那邊沒有出現(xiàn)免減企業(yè)所得稅的金額,是不是我填寫的哪里沒注意,造成的
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2019-10-20
小規(guī)模納稅人未達起征點,申報城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表時,增值稅欄需要填金額嗎?上個季度都不需要填,這個季度增加了一些減免項目,不填就提示有減免項目,無法申報?請指點
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2020-10-22
外貿(mào)企業(yè)在國稅局申報出口退稅時,上傳數(shù)據(jù)自檢的時候自檢失敗,提示退稅上傳,網(wǎng)報服務(wù)業(yè)務(wù)出錯:出口貨物勞務(wù)免抵退匯總表申報數(shù)據(jù)錯誤!出口貨物勞務(wù)免抵退匯總表附表申報數(shù)據(jù)錯誤![X007][146535]
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2019-04-01
稅務(wù)實操中,模具制造申報資料的下載中,“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數(shù)據(jù),實際銷售金額為360000,但是對應(yīng)的稅額里全是0,且填報答案里,360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的,為什么不填在“四、免稅”里呢,單從申報的下載資料里,是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的?
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2017-05-23
酒店住宿行業(yè),是一般納稅人,今年受疫情影響目前免稅。年初的時候收到了專票,本來可能免稅到6月份,就想著免稅過后在勾選抵扣,現(xiàn)在免稅期延長了,1月份的專票勾選時間是自開票之日起360天吧?怕過期可以現(xiàn)在先勾選上嗎?在進項申報里面申報
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2020-07-11
殘保金這個是不是明年再申報,今年不用申報?找不到申報表現(xiàn)在,申報期限是次年12月31日,有效期從19年4月份起
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2019-09-17
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報增值稅導(dǎo)致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認證相關(guān)進項發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計入的免稅項目收入369564)。 2019.11月記賬時沖銷這筆收入,請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入?才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。 個人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎? 2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入,與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表 .第31行“免稅項目”:填報根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬,此31行填“免征企業(yè)所得稅項目的所得額 ”指的是收入5萬嗎?怎么填寫
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2018-10-13
老師,一般這種情況,是不是說明申報增值稅有異常
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2021-12-21
個稅碰到有人申訴公司了,公司寫情況說明怎么寫
1/61345
2019-11-02