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我就是不明白,2019年個(gè)體戶納稅免額到底是多少
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2019-06-20
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬元,請核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會計(jì)準(zhǔn)則或會計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
老師,公司人員工資不夠5千,之前的會計(jì)申報(bào)自然人個(gè)稅時(shí),填寫的工資存在異常,稅局專管員通知說讓自己在網(wǎng)上更改一下,如果更改后做的明細(xì)賬里的工資工資薪酬怎么處理,要怎么更改
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2019-11-15
印花稅申報(bào)賬簿數(shù)量,我可以申報(bào)2本嗎?總賬、明細(xì)賬
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2017-01-11
老師您 好,公司是小規(guī)模一般納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅是全額按1%交的稅,然后附加稅,我去代開的時(shí)候顯示是要按全額交稅,不能免一半,但是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不是填了個(gè)減稅免稅表嗎,減按1%的免稅表,這個(gè)附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了,我這樣子填申報(bào)是不是準(zhǔn)確的呢
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2021-10-18
老師,這個(gè)增值稅減免表和增值稅附表有什么區(qū)別
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2020-03-26
明明跟這個(gè)是一樣的,為何還是不好申報(bào)
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2020-04-20
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
明畜牧業(yè),在交年度企業(yè)所得稅時(shí),有免稅政策嗎?
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2020-05-12
我上一年度所得稅都是負(fù)數(shù)不用交,但由于第一季度填報(bào)錯(cuò)誤多交了七百多,所以第一季度享受小微政策,那我還需要填所得減免優(yōu)惠明細(xì)表這張表么
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2018-05-10
疫情期間,社保實(shí)繳明細(xì)和實(shí)際銀行扣款不一致,這個(gè)該怎么辦呢。 2月份按之前未減免前扣款繳納的,繳納個(gè)人和單位4000多 3月開始沖抵之前多繳納的部分,繳了300多。 額。那我三月份的賬該怎么做呢。我也不知道個(gè)人實(shí)際繳納了多少,因?yàn)樯绫>纸o的實(shí)繳明細(xì),從2月份開始就是按減免政策來的。
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2020-04-20
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動吧
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2018-05-24
老師:2020年第四季度我的稅是10632.21元,小規(guī)模只征收1%,所以我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表7088.14元,然后我當(dāng)季度買了稅盤280元(按照圖片的分錄來做的),然后我實(shí)際交稅=10632.21-7088.14-280=3264.07元,但是現(xiàn)在我做的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是3544.07元,應(yīng)交增值稅減免稅款280元,這兩個(gè)的余額怎么調(diào)整分錄,是不是直接做一單:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280,這樣我的報(bào)表余額就平了
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2021-04-05
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這樣填對嗎?圖一是我賬上的科目余額表,圖二是稅務(wù)年報(bào)報(bào)表
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2020-05-18
運(yùn)輸業(yè)一般納稅人,本月沒有抵扣發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)抵扣聯(lián)明細(xì)申報(bào)表本月要不要報(bào)的
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2021-07-08
2020年3月申報(bào)社保時(shí),社保有減免的,那這個(gè)減免稅額的分錄要做出來嗎?如果要做,分錄怎么寫?
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2020-03-24
減免性質(zhì)代碼不為空時(shí),減免稅額必須大于0,保存 申報(bào)不了,稅務(wù)操作問題總匯說是刪除減免性質(zhì)代碼就可以,但是,代碼刪除不了。
1/11976
2019-04-16
請教,增值稅減免稅的明細(xì)賬為什么余額是負(fù)數(shù)
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2019-05-15
老師 如圖 采集免抵退稅匯總收據(jù)在哪里做啊 找不到納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集
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2019-07-05