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老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯了,當(dāng)時是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣車險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
我公司是房地產(chǎn)業(yè),剛營改增后,收到廣告制作費(fèi)17%的增值稅專用發(fā)票,本月要去認(rèn)證,可抵扣17%全額嗎?
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2016-05-27
老師,請問以前年度匯算清繳資產(chǎn)折舊沒做應(yīng)納稅所得額調(diào)增,我在今年的申報(bào)表上修改做調(diào)增可以嗎?
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2020-05-19
增值稅申報(bào)是營改增測算表里選的其他現(xiàn)代服務(wù),扣款時顯示的卻是企業(yè)管理服務(wù),這兩者有關(guān)系嗎
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2018-11-07
應(yīng)交增值稅借方有0.02是之前報(bào)稅的時候自動帶出來沒有更改跟發(fā)票有差,當(dāng)時還以為報(bào)稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調(diào)整
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2022-01-13
增值稅需要計(jì)提嗎?普通發(fā)票的開票人和審核人金稅盤默認(rèn)是管理人的。用不用修改。如果修改開票人和審核人是否可以同一個人?
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2017-11-07
老師,擎天 出口企業(yè)退免稅申報(bào)系統(tǒng)中 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 5月的數(shù)據(jù)可以修改嗎?當(dāng)時做錯了,現(xiàn)在沒看到哪里有修改的地方
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2019-08-13
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-01
老師您好!營改增后,我們開增值稅普票,稅控系統(tǒng)可以全額抵扣,我們也可以抵扣嗎?怎樣做會計(jì)分錄呢?
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2016-05-09
如果題目改成2019年話,請問在計(jì)算應(yīng)交增值稅稅費(fèi)時,是不是也應(yīng)該計(jì)算上無形資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅呢?
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2020-03-13
疫情期間一般納稅人3%的增值稅稅率降低至1%,前天剛開的增值稅專用發(fā)票還是按的3%還能更改嗎
1/11097
2020-03-19
老師,匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)活動成本的話,既然匯算清繳調(diào)增了,就沒有必要去稅局更改所得稅報(bào)表了吧?
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2020-05-20
你好我已在增值稅申報(bào)表免抵退欄里填寫了,因不符合要求,要改為免稅處理,增值稅申報(bào)表應(yīng)怎么填
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2019-05-04
請問營改增后一般納稅人的保安服務(wù)公司采用了差額納稅,如果有增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-09-16