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銷(xiāo)售免稅飼料企業(yè),是否要購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問(wèn)是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
個(gè)稅的免稅額度是多少
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2017-08-17
老師,年終獎(jiǎng)申報(bào),免稅額能把之前十二月份之前的沒(méi)有用到的用到年終獎(jiǎng)里嗎?
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2019-04-24
我想咨詢(xún)2021年的餐飲免稅額度是多少?是根據(jù)什么定的
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2021-07-05
免稅期間的專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎?
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2020-02-14
提示本期免稅額應(yīng)大于等于第九欄*0.03.小于等于第九欄*0.05
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2019-07-11
現(xiàn)在是不是提倡注冊(cè)科技公司可以有兩年免稅期?
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2019-06-17
我想了解一下這個(gè)怎么填,我是賣(mài)蔬菜的,有免稅額
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2019-07-03
我想請(qǐng)老師給我解釋一下圖片中,免稅額是怎么回事
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2020-02-29
2018年直接按發(fā)票金額100萬(wàn)(免稅苗木發(fā)票) 做的成本,現(xiàn)在項(xiàng)目告訴這些苗木發(fā)票要抵扣,這個(gè)分錄該怎么調(diào)整做賬?跨年調(diào)整有沒(méi)有問(wèn)題?現(xiàn)在抵扣是9% 還是10%(公司是建筑業(yè)一般納稅人)
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2019-04-10
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我1月做出口退稅,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會(huì)計(jì)分錄寫(xiě):借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?
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2023-02-15
我們是一家工程公司,有園林綠化項(xiàng)目,向苗木種植公司購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗,對(duì)方開(kāi)給我公司的是增值稅普通發(fā)票,開(kāi)出的是免稅稅率,我想問(wèn),我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個(gè)點(diǎn)抵?
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2019-09-24
老師,疫情期免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么賬務(wù)處理?如果我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)也要先抵扣勾選再申報(bào)轉(zhuǎn)出?如果我想在發(fā)票平臺(tái)選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?
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2020-02-26
小規(guī)模(個(gè)體工商戶(hù))季度征收,應(yīng)納稅額4560.44,減征額2920.44,要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表。其中本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額 各應(yīng)填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)。這張表填錯(cuò)了是要去稅務(wù)局更正嗎
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2020-07-03
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),我稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說(shuō)一定得銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說(shuō)一定得銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
航天的年費(fèi)是可以全額抵稅的吧,是直接在申報(bào)表中填23行,應(yīng)納稅額減征額吧那抵完分錄是不是這個(gè)金額是到到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,再?gòu)倪@個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,,還是說(shuō)可以直接加到進(jìn)項(xiàng)呢
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2017-06-05
王老師好,3月份初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)借管理費(fèi)用480貸銀行存款480,6月份抵扣時(shí)借減免稅款250貸管理費(fèi)用-250(應(yīng)交增值稅250全部抵扣了)。那剩下的230就給它掛在管理費(fèi)用里嗎?不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
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2019-10-06
想咨詢(xún)下一般納稅人上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅留抵一部分,本就不用交稅了,但還有個(gè)稅控盤(pán)維護(hù)年費(fèi)280可以全額抵扣稅款的,但申報(bào)表主表第23欄及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?
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2020-05-18
1、向農(nóng)民收購(gòu)的蕎麥屬于收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品,可以按買(mǎi)價(jià)的10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。2、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以按買(mǎi)價(jià)乘以9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 不都是向農(nóng)民收購(gòu)的嗎? 老師幫解答一下
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2020-08-14