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跨境勞務(wù) 跨境免稅收入 填增值稅減免稅申報表 填出口免稅就行 還是再填上其中:跨境服務(wù),是跨境勞務(wù)不是服務(wù)
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2022-08-02
銷售水果、疏菜免增值稅嗎?所得部免不?
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2019-09-11
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個稅?
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2022-07-29
老師您好,請問增值稅免,附加稅也免吧?
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2018-10-23
出口農(nóng)產(chǎn)品免稅,這個免稅額怎么計算
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2018-07-10
減免性質(zhì)代碼錄入時減免顏應(yīng)大于0
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2020-01-14
你好 水果 是免稅的嗎開票是免稅率嗎
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2020-03-11
貨運代理有免稅政策嗎?如何辦理免稅?
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2016-08-05
老師農(nóng)業(yè)合作社免稅企業(yè),殘保金免嗎
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2018-06-17
免第三季度免征的增值稅分錄怎么做
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2018-10-12
季度不足9萬的免增值稅,免城建稅嗎
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2018-04-10
老師,小規(guī)模納稅人二季度銷售額不足30萬,增值稅減免,附加稅全部減免還是只減免一半,減免的代碼是多少呢?
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2020-07-11
老師,殯儀館是免增值稅?免企業(yè)所得稅,免個人所得稅,印花稅,城市維護建設(shè)稅,地方教育附加,教育費附加,都免嗎?
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2019-04-17
老師,我在聽齊紅老師的“一般納稅人最新增值稅賬務(wù)處理實操特訓(xùn)”課程時,其中涉及出口退稅的部分,老師講議上說:出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=當(dāng)期免抵退稅款-當(dāng)期(實際)應(yīng)退稅額“,而當(dāng)期(實際)應(yīng)退稅款=當(dāng)期期末”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“明細賬借方余額與計算出的當(dāng)期免抵退稅額的金額相比較,誰小取小。 請問,上面說的”當(dāng)期(實際)應(yīng)退稅款=當(dāng)期期末”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“明細賬借方余額“,請問該借方余額是指銷項-進項的余額?還是指涉及”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“下10個3級明細科目借方減貸方的余額?如果有“減免稅款”,也包括減去“減免稅款”后的余額嗎?
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2021-07-14
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 萬 應(yīng)交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個思路。 本月取得的進項發(fā)票,無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計算不可抵扣的進項稅額。 然后,怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面? 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的,是不是得放福利費里面,進項稅就不用抵扣了,直接按20.89計入管理費用-福利費就行?
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2024-03-18
12月申報稅的時候,有購買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報明細表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表附列資料四里面,期末余額還有200元。實際上已經(jīng)抵扣沒有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
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