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增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢?
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2019-10-15
個(gè)體戶申請核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個(gè)人所得稅
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2019-01-23
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開票,對我們有影響嗎?
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2019-07-16
你好,我是個(gè)體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62。現(xiàn)在這個(gè)月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運(yùn)輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表(營改增)申報(bào)表里,免征收入的本期數(shù)是不是含稅價(jià)?
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2019-04-04
為了月初領(lǐng)票在為勾選發(fā)票的情況下把增值稅報(bào)了,作廢后勾選不了發(fā)票了
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2021-01-11
增值稅已申報(bào),沒交錢,怎么作廢再重做呢,急死了
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2019-04-18
增值稅卷式發(fā)票有作廢要繳銷,應(yīng)該怎么處理
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2020-01-22
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
航天稅盤技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么處理
1/996
2018-09-05
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2017-05-05
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
每年交的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)都可以抵減嗎?
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2019-07-30