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我在首頁的發(fā)票查詢增值稅發(fā)票時,增值稅的發(fā)票代碼只有10位但是把這10個號碼輸入總是會提示發(fā)票代碼為4位或12位,這樣我要怎么操作?;
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2017-06-16
各位老師:請教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計算抵扣。請問納稅申報表怎么填列,操作呀?請賜教!感謝!
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2018-08-07
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線 元。在改建過程中發(fā)生發(fā)生支出30萬元(符 合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅稅額為3.9萬元;生產(chǎn)線改建后 ②)貸(③),發(fā)生改建支出時借(④ )(⑤)貸(⑥),改建后交付使用 借(⑦)貸(⑧)。
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2022-09-06
修改1月份的增值稅申報表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報表嗎?還是可以以后申報的時候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會決定于2018年3月31日起對某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計使用壽命20年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法計提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬元,被替換部分的賬面價值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計尚可使用15年,預(yù)計凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊額為( ?)萬元。
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2019-08-20
小規(guī)模納稅人減征增值稅的情況下,是只開普票的減征還是開專票的也減征?
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2021-01-15
作為稅務(wù)局 自然人給企業(yè)制作的上崗證然后賣給企業(yè) 他在稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票 在選擇征收品目和行業(yè)上怎么選擇呀
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2017-04-05
中山增值稅營改增開辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別???
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2015-12-17
會計真帳實操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
個體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點,國地稅需要嗎?
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2019-03-21
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
收入未達(dá)到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
1/1414
2020-03-26
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
公司運輸單位是個體戶,對方讓國稅代開的增值稅專用發(fā)票,備注個體戶稅號公司名稱。要求公司匯款到運輸個體戶法人的個人銀行賬戶,這樣操作可以嗎,不行的話該怎樣操作合理?
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2019-04-08
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項稅額,剩下的進(jìn)成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項稅額,剩下的進(jìn)成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
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2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費,開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
1/1685
2019-09-11
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
1/1565
2019-11-02