
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
答: 填寫在 8a欄次,加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。
我們是小規(guī)模納稅人,餐飲酒店,收到的供應(yīng)商開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,能抵減增值稅嗎?
答: 你好這個(gè)對(duì)方是自產(chǎn)自銷話,這個(gè)可以抵扣,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,國慶節(jié)快樂!請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,從增值稅小規(guī)模納稅人購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品取得征收率為3%的專票,可按9%或者10%的扣除率計(jì)算抵扣稅額?還是按3%抵扣呢?謝謝!
答: 你好 國慶節(jié)快樂 你們要按照3%來抵扣的。對(duì)方這個(gè)專票是付了增值稅的錢的,稅務(wù)局不可能幫他們支付6%的差額的

