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企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢(xún)費(fèi)100、金稅盤(pán)200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買(mǎi)才可以抵減
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2017-08-15
請(qǐng)問(wèn),航天公司開(kāi)的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國(guó)稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
中山增值稅營(yíng)改增開(kāi)辦公用品增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別?。?/span>
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2015-12-17
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬(wàn)元,已提折舊3000萬(wàn)元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬(wàn)元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬(wàn)元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬(wàn)元。
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2019-08-20
個(gè)體核定為2萬(wàn)元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國(guó)地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專(zhuān)票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開(kāi)票,專(zhuān)票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個(gè)體戶(hù),核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了(見(jiàn)下圖),經(jīng)營(yíng)所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶(hù)申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶(hù)如果是核定征收也是有45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
作為稅務(wù)局 自然人給企業(yè)制作的上崗證然后賣(mài)給企業(yè) 他在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票 在選擇征收品目和行業(yè)上怎么選擇呀
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2017-04-05
你好,我是個(gè)體戶(hù),稅務(wù)代開(kāi)增值稅貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1萬(wàn)元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個(gè)月?tīng)I(yíng)改增后,在地稅發(fā)票,不給開(kāi)運(yùn)輸專(zhuān)票了,改成增值稅專(zhuān)票,開(kāi)34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開(kāi)票,對(duì)我們有影響嗎?
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2019-07-16
航天稅盤(pán)技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
公司本是核定征收,2019.1.1自動(dòng)變成查帳征收,可以改成核定征收嗎?
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2019-01-28