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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣剩下一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)如何處理?
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2020-11-14
增值稅申報(bào) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng) 零申報(bào) 是不是直接申報(bào) 不用做任何修改的 謝謝 請(qǐng)細(xì)解
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2020-02-28
老師 ,22.9月增值稅申報(bào)時(shí)火車(chē)票抵扣了,12月員工回來(lái)車(chē)票丟失了,可以更改在12月嗎?
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2023-01-13
老師,增值稅稅率改過(guò)后,老合同不是可以按原來(lái)的稅率開(kāi)票嗎?稅局怎么叫交滯納金
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2019-09-09
政策二:國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)): 二、截至2019年3月稅款所屬期,《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào))附件1中《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)》第6欄“期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額,可以自本公告施行后結(jié)轉(zhuǎn)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”。 這個(gè)政策的意思是下月報(bào)4月的稅款時(shí)這樣弄,還是現(xiàn)在報(bào)3月的就可以這樣弄
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2019-04-15
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)員工出差預(yù)支3000元,回來(lái)報(bào)銷(xiāo)2880元,差額120元在工資中扣除的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎麼做呢?
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2018-12-13
老師,稅務(wù)局查出我公司的成本發(fā)票對(duì)方單位虛開(kāi),讓做轉(zhuǎn)出,讓改2016年的增值稅報(bào)表,現(xiàn)在是2020年,我一旦改完,后面的報(bào)表都需要改,這個(gè)該咋辦呢
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2020-09-09
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷(xiāo)項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
請(qǐng)教老師:1.如果收到發(fā)票,比如分錄 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸:銀行100, 2.發(fā)票認(rèn)證時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件,需轉(zhuǎn)出,分錄借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13,請(qǐng)問(wèn)老師每一筆是否正確?或有無(wú)簡(jiǎn)便方法? 其次,賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額?
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2020-06-10
老師,我想問(wèn)一下,我1季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括增值稅申報(bào)表上的年初余額都是沒(méi)有重分類(lèi)的報(bào)表,我現(xiàn)在六月份想把我的報(bào)表改成重分類(lèi)的報(bào)表,應(yīng)該怎么填寫(xiě)。我填寫(xiě)財(cái)報(bào)時(shí)期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報(bào)表用改。
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2024-07-15
新辦幼兒教育培訓(xùn)公司屬于屬于營(yíng)改增企業(yè)嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí)候,填寫(xiě)在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)一欄?
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2018-08-10
老師,是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,這風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是必須選擇嗎?另外這風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是通過(guò)哪些申報(bào)表或者指標(biāo)來(lái)考核啊?
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2023-04-12
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,完整的后面分錄要寫(xiě)成這樣么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-03-10
建筑行業(yè);1、預(yù)繳分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸:銀行 2、月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)-進(jìn) 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 請(qǐng)老師幫我看下是不是這樣做的?
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2020-12-14
營(yíng)改增后,建筑企業(yè)需要交納哪些稅款
1/482
2016-05-13
酒店?duì)I改增之后一般納稅人,稅率多少?
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2017-08-30
營(yíng)改增銷(xiāo)售收入是否需要繳納印花稅?
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2017-05-24
物業(yè)行業(yè)營(yíng)改增后水電費(fèi)的賬務(wù)處理
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2016-08-22
營(yíng)改增廣告業(yè)是否可以進(jìn)行差額補(bǔ)稅?
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2017-06-08
營(yíng)改增后那個(gè)印花稅是入到什么科目?
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2020-06-01