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月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿(mǎn)足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
我想問(wèn)下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話(huà)是2萬(wàn)以上征收增值稅,是不是沒(méi)超過(guò)2萬(wàn) 就不用去代開(kāi)發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫(xiě)稅控盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷(xiāo)售金額呢?
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2019-04-09
小規(guī)模月銷(xiāo)售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
企業(yè)原來(lái)是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷(xiāo)售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫(xiě)嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
(2)5日,向長(zhǎng)虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺(tái),每臺(tái)不合稅售價(jià)為 500 元,每臺(tái)成本為 300元,給學(xué)購(gòu)貨方 59 的時(shí)業(yè)折扣,行和額與銷(xiāo)售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明: (3)12 日。從長(zhǎng)江公司購(gòu)進(jìn)一批原材科 ( 產(chǎn)品,不含整價(jià)格為 500 000 元,取每治值院專(zhuān)用發(fā)頭; (9)20日.將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無(wú)償購(gòu)送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對(duì)分 價(jià)為1000 元/件: (5)23 日,每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺(tái)用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺(tái),成本利潤(rùn)。 10%,無(wú)網(wǎng)災(zāi)產(chǎn)品市場(chǎng)管價(jià): (6)28 日,行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)款為 58 000 元。款項(xiàng)已收存銀行 產(chǎn)品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺(tái)項(xiàng)發(fā)顏均為合法票據(jù)。 根蝦上送封斜,計(jì)與分折該企業(yè) 8 月應(yīng)敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10