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小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個(gè)月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
個(gè)體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
我公司銀行貸款后,借給一部份給B公司,都是同一法人,那我司要不要按同行借款利率算借款利息,如果按借款利息那我公司要不要繳增值稅
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2020-07-29
兩個(gè)公司的法人代表都是一個(gè)人,中間存在一個(gè)公司向另一個(gè)公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
老師。公司一般納稅人簡易征收,核定征收。我今天去改成小規(guī)模納稅人了。還屬于簡易征收。核定征收嗎?
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2019-06-05
選擇簡易征收的一般納稅人,還能不能按進(jìn)銷項(xiàng)抵扣做增值稅賬務(wù)的,如果不能,那一般納稅人能不能同時(shí)選擇簡易征收率和稅率兩種方法做公司賬務(wù)處理,適應(yīng)簡易征收按簡易征收做賬,適應(yīng)稅率的按進(jìn)銷項(xiàng)處理
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2022-04-07
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
老師:我司購買上市公司股票(持有18%),半年內(nèi)減持5%,我司是小規(guī)模納稅人,按“轉(zhuǎn)讓金融商品”3%征收率征收增值稅時(shí),不能再差額計(jì)稅了吧?直接按出售價(jià)/1.03*0.03計(jì)征增值稅嗎?
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2022-02-21
地產(chǎn)公司的零星整改項(xiàng)目中,未和施工單位簽訂過合同,只要一個(gè)結(jié)算單或簽證,土增清算時(shí),可否記入成本?
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2019-09-11
單位收到租金一千萬,對方要開增值稅專用發(fā)票,我已到稅務(wù)總局辦理專票改版業(yè)務(wù),但是沒有審批,有什么方法可以解決嗎?
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2018-07-25
老師 我們法人支付的費(fèi)用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個(gè)我是直接計(jì)入工程施工 還是先入費(fèi)用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)交土地增值稅,可用預(yù)收款的不含稅價(jià),乘預(yù)征率么?70號文中寫“可”用預(yù)收款減預(yù)交增值稅后的金額預(yù)交土增稅,說明我可以不選這方法,那不選這種,還可以選的是上面那種么?
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2021-09-12
旅游企業(yè)固定資產(chǎn)修理支出(包括大修理、小修理)是否繳納施工營業(yè)稅(現(xiàn)營改增)不論大小修都 要用工、用材料?
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2016-07-09
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10