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季度小規(guī)模增值稅納稅申報保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請問老師什么時候征稅,什么時候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
老師我想咨詢一下這個月申報增值稅時期初數(shù)可以更改為什么改了以后保存不了
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2020-02-03
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報表里沒有把即征即退分開填報,稅款已扣繳,回來又更正申報又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當(dāng)期實際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進(jìn)行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價值為3 000 000元,預(yù)計凈殘值率為3%,預(yù)計使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計提折舊。技術(shù)改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來的4年延長為7年,預(yù)計凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會計分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),計算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
增值稅附表一自動帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
到時個稅達(dá)5000元起征點那么法人的個稅是做有繳個稅好還是?
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2018-09-10
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點,增值稅季度申報表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業(yè)收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經(jīng)申報清卡了,如果需要填營業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進(jìn)項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
社保改為稅務(wù)部門征收什么時候執(zhí)行
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2020-11-04
一次攤銷法已攤銷的低值易耗品現(xiàn)在要按半價處置,分錄改怎么做?
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2023-11-21
個體工商戶查帳征收跟核定征收哪個劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
(2)5日,向長虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺,每臺不合稅售價為 500 元,每臺成本為 300元,給學(xué)購貨方 59 的時業(yè)折扣,行和額與銷售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明: (3)12 日。從長江公司購進(jìn)一批原材科 ( 產(chǎn)品,不含整價格為 500 000 元,取每治值院專用發(fā)頭; (9)20日.將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無償購送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對分 價為1000 元/件: (5)23 日,每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺,成本利潤。 10%,無網(wǎng)災(zāi)產(chǎn)品市場管價: (6)28 日,行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人,開具的普通發(fā)票上注明價款為 58 000 元??铐椧咽沾驺y行 產(chǎn)品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺項發(fā)顏均為合法票據(jù)。 根蝦上送封斜,計與分折該企業(yè) 8 月應(yīng)敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
企業(yè)原來是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補嗎?
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2021-08-17
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎(chǔ)征收的對吧
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2019-03-27
請問下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計算了,還是也要計提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
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