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今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
個體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點,國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
你好,我是個體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開票,對我們有影響嗎?
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2019-07-16
會計真帳實操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
老師請教一下,個稅匯算清繳這個工作是員工個人在終端自己操作還是公司操作,公司需要操作什么?
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2022-02-11
公司本是核定征收,2019.1.1自動變成查帳征收,可以改成核定征收嗎?
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2019-01-28
如何巧對應(yīng)付賬款和往來帳5篇范文
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2023-02-24
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會決定于2018年3月31日起對某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計使用壽命20年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法計提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬元,被替換部分的賬面價值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計尚可使用15年,預(yù)計凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊額為( ?)萬元。
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2019-08-20
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個人出租不動產(chǎn)(非住房)代開增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點應(yīng)該填增值稅申報表哪一欄呢?
1/2109
2019-10-15