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我已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附征稅,增值稅已扣,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表,能不能重置申報(bào)清冊(cè)
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2020-01-02
單位個(gè)稅申報(bào)個(gè)人代開(kāi)票勞務(wù)報(bào)酬所得項(xiàng)目計(jì)稅依據(jù)含增值稅、增值稅附征稅費(fèi)嗎?
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2021-01-20
非住宅過(guò)戶 普通發(fā)票不也可以抵扣嗎, 差額征收增值稅。 重置成本 不可以差額增值稅?
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2023-09-13
小規(guī)模納稅人每季度開(kāi)票9萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,那如果開(kāi)票92000元,需繳納多少增值稅?
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2019-01-15
自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于:公司員工宿舍在建工程等 增值稅需要視同銷售征收增值稅嗎?
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2024-05-20
現(xiàn)建筑業(yè)安裝工程服務(wù)的個(gè)體戶增值稅定期定額,還是增值稅查賬征收合算??jī)?yōu)缺點(diǎn),
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2018-08-28
增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅一般納稅人適用6%稅率的,中以申請(qǐng)為簡(jiǎn)易征收3%的增值稅率嗎
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2019-03-08
稅法書(shū)上說(shuō)銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和 請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬(wàn)元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開(kāi)增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開(kāi)時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
2016年70號(hào)文里說(shuō)的是“土地增值稅預(yù)征的計(jì)征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
金碟KIS專業(yè)版沒(méi)有建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)科目??刹豢梢孕薷?。例如把生產(chǎn)成本改為工程施工。
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2018-06-19
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開(kāi)扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)了67106的普票,貨物名稱寫(xiě)錯(cuò)了,10月份沖紅了,重新開(kāi)了67106的普票,我們10月份申報(bào)7-9月份的增值稅,不足9萬(wàn)免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04