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去年12月開錯一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
會計 第十二章股份支付 題庫里的綜合演練 假定2×16年12月31日經(jīng)董事會批準,B公司修改股權(quán)激勵計劃,原授予管理人員10萬份現(xiàn)金股票增值權(quán)修改為5萬份現(xiàn)金股票增值權(quán),連續(xù)服務(wù)2年修改為連續(xù)服務(wù)為3年,同時以現(xiàn)金補償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬元。同時修改為自2×12年12月31日起根據(jù)股價的增長幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)應(yīng)在2×18年12月31日之前行使完畢。 第二小問里的借:應(yīng)付職工薪酬——股份支付 (7 200×50%)3 600   管理費用 200   貸:銀行存款 3 800(0.5分) 這里50%是什么意思?
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2020-07-17
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進項稅,銷項稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎? 然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 是嗎?
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2019-02-22
外貿(mào)企業(yè)小規(guī)模出口免征增值稅,意思是開銷項發(fā)票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購進貨物取得進項,不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口免征增值稅,是開銷項免征增值稅嗎?退增值稅,取得進項發(fā)票,退進項增值稅對嗎。理解的對嗎?
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2019-03-01
營改增后,建筑企業(yè)需要交納哪些稅款
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2016-05-13
酒店營改增之后一般納稅人,稅率多少?
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2017-08-30
營改增銷售收入是否需要繳納印花稅?
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2017-05-24
物業(yè)行業(yè)營改增后水電費的賬務(wù)處理
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2016-08-22
營改增廣告業(yè)是否可以進行差額補稅?
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2017-06-08
營改增后那個印花稅是入到什么科目?
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2020-06-01
營改增前業(yè)務(wù)哪些情形可以補開發(fā)票
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2020-07-30
營改增稅負分析測算明細表怎么填寫?
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2019-02-21
營改增后單位食堂承包怎么開具發(fā)票
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2016-04-08
營改增后的技術(shù)咨詢費要交印花稅嗎?
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2015-10-04
營改增之后還存在差額征稅的情況嗎?
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2018-05-20
廣電網(wǎng)絡(luò)營改增應(yīng)稅服務(wù)范圍有哪些?
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2017-06-09
預(yù)繳稅款賬務(wù)處理 銷項100,進項60,預(yù)繳2 預(yù)繳時: 借 預(yù)繳增值稅2 貸 銀行存款2 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借 銷項100 貸 進項60 預(yù)交增值稅2 未交增值稅38 繳款時: 借 未交增值稅38 貸 銀行存款38 可以這樣處理嗎? 還是必須要預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 未交增值稅2 貸 預(yù)交增值稅2 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅40 貸 未交增值稅40 繳款 借 未交增值稅2 貸 銀行存款2
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2020-04-01
增值稅申報附表四的本期發(fā)生額和本期實際抵減額應(yīng)該填同一個數(shù)嗎
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2020-01-04
一般納稅人增值稅填報,本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18
老師,我司4月份留抵1745.2,本期進項380.89本期銷項4051.21結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做?
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2019-06-11