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為了進(jìn)一步擴大銷售,信達(dá)公司 采取多樣化生產(chǎn)策略,生產(chǎn)糧食百酒與藥酒 組成的禮品套裝進(jìn)行銷售 。2020年6月,該 公司對外銷售700套的套裝酒, 單價為200元 每套。其中,糧食白酒、藥酒各1瓶,每瓶均 為500克裝(若單獨銷售,糧食白酒為60元, 瓶,藥酒為140元/瓶) ,假設(shè)此包裝屬于簡 易包裝,包裝費忽略不計,則該公司對此銷 售行為應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行稅收籌劃?(白酒的比 例稅率為20%, 定額稅率為0.5元/500克; 藥酒的比例稅率10%。
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2022-04-27
您好,我們是微利企業(yè),工資也就發(fā)的兩個合伙人的,第一年虧損(幾年前了),當(dāng)年年底稅務(wù)人員打電話讓我們改帳說不能報虧損,多少得交一點稅,當(dāng)時我把第一年的工資全撤了,申報繳了10多塊錢,但是地稅上那年的工資當(dāng)時已經(jīng)申報了(免繳個稅),至今未改,所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?,F(xiàn)在公司好了點,可以帳上補以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎,謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨立核算的,可不可以變更為非獨立核算,再申請合并統(tǒng)一納稅管理?然后合并納稅,增值稅與所得稅都在總公司核算,那么附加稅也在總公司核算了嗎?如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了,在分之機構(gòu)所屬地就不再需要申報納稅了嗎?只需年底匯算清繳時像所屬地稅務(wù)機關(guān)提供完稅證明就好了嗎? 問題有點長,菜鳥很迷茫,所以還請老師一一為我做達(dá),謝謝了!
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-12-22
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019 年 8 月經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)如下: 3)為客戶支付境內(nèi)機票款,取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單,票價 2 萬元,燃油附加費 0.18 萬元、機場建設(shè)費 0.03 萬元。 4)員工境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路客票,票面金額 5.995 萬元,另取得未注明旅客身份的出租車客票 1.03 萬元。 (5)取得銀行貸款 200 萬元,支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費用 2 萬元;支付與貸款業(yè)務(wù)無關(guān)的銀行咨詢費 10.6 萬元(含增值稅),并取得增值稅專用發(fā)票;支付實際應(yīng)酬費 5 萬元和餐飲費 2 萬元。 要求:計算企業(yè)2019年8月的應(yīng)交增值稅。
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2021-10-20
關(guān)于我的提問項目是不是版面出問題了,所有過去我的提問都變成了后面這個不是我提的問題,《老師,公司主要是銷售檢測儀器的,或為用戶提供水質(zhì),土壤,環(huán)境,材料等檢測服務(wù)的,賬務(wù)處理主要涉及的科目有哪些,賬務(wù)處理和一般的流通企業(yè)有何不同?》 為什么這樣?
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2015-11-16
我們單位是旅行社,分北京總公司和西安、上海、河北(新成立,稅務(wù)暫未登記)三家分公司,主要做入境旅游地接業(yè)務(wù),大部分業(yè)務(wù)都在北京,少數(shù)團行程在上?;蛭靼玻惺罩I(yè)務(wù)都在北京公戶操作,現(xiàn)在公司只有北京做賬,西安和上海沒有賬目,這樣合理嗎?
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2018-07-11
從國外某礦山進(jìn)口銅礦原礦,支付不含稅價款折合人民幣4 500萬元,另支付原礦運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸及其相關(guān)費用、保險費共計500萬元。計算乙銅礦企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進(jìn)口增值稅 問題:為什么500萬不需要變成不含稅?哪里看出來是不含稅?
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2021-08-13
老師,有個問題就是我們資產(chǎn)一部分入的是固定資產(chǎn),一部分用的是無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)我們只有使用權(quán)所以這部分入的是無形資產(chǎn),但是填寫環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計系統(tǒng)的那個表只讓填寫固定資產(chǎn),沒有無形資產(chǎn)的填寫,像我們這種情況,需要填寫嗎這部分無形資產(chǎn)
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2021-04-26
稅法,納稅人將其開采的應(yīng)稅產(chǎn)品直接出口的, 按其不含增值稅的(離岸價格)計算銷售額征收資源稅; 問題:這里的離岸價和關(guān)稅的離岸價一樣么? 資源稅的計稅依據(jù)不包含運雜費 關(guān)稅離岸價包含貨物運至我國境內(nèi)輸出地點裝著后的運輸及其相關(guān)費用,保險費?
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2019-05-08
③ 17 日、0703號旅游團返回,確認(rèn)已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收人。 ④22織境外游者7月28月2日南旅游,旅游團編號為0720,共收取20費500元30美,日美元匯率的中間價為674 ⑤31日按提供勞務(wù)與應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例,確認(rèn)0720號旅游團已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)日美元匯率的中間價為6.75。
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2022-04-23
某進(jìn)出口公司,2010年3月進(jìn)口一批化妝品,經(jīng)海關(guān)審定的貨物價款為360萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費為8元,運輸費為14萬元,保險費為4萬元,已知化妝品關(guān)稅稅率為20%,消費稅率為30%,增值稅稅率為17%,計算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的增值稅。
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2018-01-08
我們單位是旅行社,分北京總公司和西安、上海、河北(新成立,稅務(wù)暫未登記)三家分公司,主要做入境旅游地接業(yè)務(wù),大部分業(yè)務(wù)都在北京,少數(shù)團行程在上海或西安,所有收支業(yè)務(wù)都在北京公戶操作,現(xiàn)在公司只有北京做賬,西安和上海沒有賬目,這樣合理嗎?請老師指導(dǎo)下
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2018-07-11
國內(nèi)某公司,從日本購進(jìn)廣播級電視攝像機20臺,成交價格為CIF境內(nèi)某口岸4000美元/臺,已知適用匯率為1美元=人民幣8.2元,其進(jìn)口稅率為:完稅價格低于5000美元/臺的,稅率為單一從價稅35%;5000美元/臺及以上的,稅率為12960元從量稅再加3%的從價稅,計算應(yīng)征進(jìn)口關(guān)稅。
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2022-04-06
老師,新成立一般納稅人進(jìn)出口貿(mào)易公司,老總要出口一批貨而且是出口退稅的,想問一下這里都涉及什么稅費,前期還要到稅務(wù)局做什么備案嗎?財務(wù)上還有什么要求?求解越細(xì)越好,謝謝老師!出口俄羅斯,我們這是黑龍江省離俄羅斯一江之隔,邊境小額貿(mào)易
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2024-03-12
老師,我們公司是做跨境電商出口銷售的,小規(guī)模納稅人,要交哪些稅,之前的外賬都是做了0收入,出口的稅費好像都是交給物流公司了,沒有開過發(fā)票,采購在淘寶上采購的這是沒有發(fā)票,外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢,出口要不要交增值稅的?
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2019-06-15
#國際物流# #跨境電商#,請問老師這邊收到一張A 開具的一張物流操作費增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)備計入成本,未稅金額1萬,稅額600元,但是對應(yīng)的收入開具的發(fā)票是國際物流費是免稅的,這張專票請問是不是不能抵扣,那不能抵扣請問入賬的時候該如何寫分錄呢?
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2021-04-28
你好,鄒老師,我公司是一家外資企業(yè),有一個關(guān)于特許權(quán)使用費用的問題,請幫忙判定一下應(yīng)該繳納什么稅? 特許權(quán)使用費用的協(xié)議內(nèi)容大概是:生產(chǎn)流程,印刷制作,及財務(wù)和人力資源的指導(dǎo)及培訓(xùn)等。 簡單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復(fù)制到中國來。
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2018-12-13
老師,企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第一年至第三年免征,第四年至第六年減半征收。這里的第一年至第三年免征,是指對這個企業(yè)免征企業(yè)所得稅還是對這個項目取得的收入免征企業(yè)所得稅?
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2020-07-22