學(xué)生勤工儉學(xué)是否免征增值稅?轉(zhuǎn)讓上市公司非限售股票是否繳納個(gè)稅?
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2019-04-27
向境外企業(yè)支付境外推廣費(fèi),在境外發(fā)生,需要代扣代繳增值稅和所得稅?
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2019-08-02
老師,是不是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的增值稅專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊
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2020-04-28
賣生冷鮮肉的免稅行業(yè)可以去辦理去掉免稅備案,開(kāi)增值稅開(kāi)用發(fā)票嗎?
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2019-02-11
請(qǐng)問(wèn),有害生物防治的公司,一般納稅人,是否可以開(kāi)3%的增值稅專用稅票?
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2019-11-13
軟件里怎么出來(lái)未交增值稅的數(shù)呢?是自己算的還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的呢
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2017-03-27
小規(guī)模物業(yè)公司,每月發(fā)生4萬(wàn)左右未開(kāi)票收入,增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)嗎
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2019-04-17
繪畫(huà)畫(huà)展展覽服務(wù)是否符合疫情免稅政策中提供生活服務(wù)免征增值稅
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2020-07-07
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
(1)購(gòu)買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬(wàn)元
(2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬(wàn)元
(3)購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬(wàn)元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用
(4)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬(wàn)元
(5)銷售產(chǎn)品一批開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬(wàn)元
(6)上月無(wú)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
購(gòu)入需安裝的糖果生產(chǎn)線,憑證有增值稅專票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(硬糖生產(chǎn)線金額¥1100000.00,稅額¥176000.00;奶糖生產(chǎn)線金額¥900000.00,稅額¥144000.00)、銀行轉(zhuǎn)賬支票¥2320000.00、增值稅專票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(配送費(fèi)用金額¥3400.00,稅額¥340.00)和銀行轉(zhuǎn)賬支票¥3740.00,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何寫(xiě)?
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2019-06-24
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過(guò)認(rèn)證。
(2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過(guò)認(rèn)證。
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2021-10-28
東海電氣股份公司增值稅一般納稅人生產(chǎn)各類電器,2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。1. 購(gòu)進(jìn)鋼材一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元委托某運(yùn)輸企業(yè),將該批鋼材運(yùn)會(huì)取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為8萬(wàn)元。
2.進(jìn)口鋼材一批支付國(guó)外,貨款100萬(wàn)元到達(dá)我國(guó)海關(guān),錢的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)10萬(wàn)元海關(guān)代征增值稅并開(kāi)具完稅憑證。
3.銷售壓縮機(jī)給某小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票取得收入33.9萬(wàn)元。
4. 將自產(chǎn)的6代H型冰柜總成本為5萬(wàn)元。贈(zèng)送給當(dāng)?shù)鼐蠢显骸?5. 公司將新試劑的兩臺(tái)K型冰柜,用于本企業(yè)職工食堂每臺(tái)成本1.5萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品。
1.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
2.計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-21
老師,8月份采購(gòu)發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了型號(hào),但是8月份我是按照正確的型號(hào)入庫(kù)的,9月份他們開(kāi)紅字發(fā)票,跟正確的藍(lán)字發(fā)票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因?yàn)椴少?gòu)發(fā)票是根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)生成,那時(shí)候我就直接按正確型號(hào)生成采購(gòu)發(fā)票,如果紅沖我根本沒(méi)有這個(gè)型號(hào)紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價(jià)款500萬(wàn)元,增值稅65萬(wàn)元,支付運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用36 000元,增值稅3 240元。(2)本月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1 200萬(wàn)元,增值稅156萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)6500元,增值稅585元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上述款項(xiàng)均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛,每輛不含增值稅價(jià)格15萬(wàn)元,
已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。另外向購(gòu)買方收取的價(jià)外費(fèi)用33.9萬(wàn)元。
(4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬(wàn)
元,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
6月初,該廠增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為8萬(wàn)元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。
計(jì)算該廠6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-15
自2018年1月1日起,納稅人支付的道路通行費(fèi),按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師好,請(qǐng)教一下,像高速過(guò)路費(fèi)通行費(fèi),只有通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),其他類型的通行費(fèi)可以嗎?
比如通用機(jī)打發(fā)票
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2022-05-19
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180
萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的
會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
老師,我想問(wèn)一下第5點(diǎn)和第6點(diǎn)(1)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同呀?
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2019-04-17
招待客戶發(fā)生了住宿費(fèi),酒店開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
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2020-07-14
老師,您好,我們是做校外培訓(xùn)的。這個(gè)算生活服務(wù)業(yè)嗎,可以免征增值稅嗎?
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2020-07-04
上季度的租金收入這個(gè)月發(fā)生了退租,但已經(jīng)交了增值稅,這個(gè)怎么處理
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2019-04-10
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