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老師 我們公司涉及即征即退的部分 請問一下增值稅納稅申報表主表第35行在什么情況下填寫
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2018-04-12
老師,你好,請問現(xiàn)在安裝費(fèi)填申 報表時,填增值稅納稅申報表附列資料一的第三欄還是第四欄呢
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2019-05-27
上月預(yù)估收入100萬,增值稅繳納9萬元,本期預(yù)估收入確認(rèn)并開票,請問增值稅納稅申報表在哪里填列體現(xiàn)這9萬元已繳納的稅款
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2021-07-13
老師您好請問增值稅納稅申報表的數(shù)據(jù)是保留兩位小數(shù)嗎?
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2016-11-21
增值稅納稅申報表32行,期末未繳稅額為負(fù)數(shù),我算了一下用的是本期應(yīng)交的增值稅減去上期交的增值稅,而且不能修改,有什么辦法使他變?yōu)?,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
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2019-06-01
請問首次購買增值稅稅系統(tǒng)專用設(shè)備,填增值稅納稅申報表的發(fā)生額怎么填呀? 在所給資料中并沒有說明本期發(fā)生額
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2020-06-14
公司申請了增值稅即征即退業(yè)務(wù),增值稅納稅申報表中出現(xiàn)了一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,還可以把享受即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅都填在一般項(xiàng)目上嗎?因?yàn)橐话沩?xiàng)目上有很大的進(jìn)項(xiàng)稅留抵額,可以把一般項(xiàng)目的留抵額抵扣完,再填在即征即退項(xiàng)目上嗎?
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2021-07-12
增值稅納稅申報表主表從哪里查?怎么找不到明細(xì)?
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2019-03-28
請問 現(xiàn)在個體工商減征按1%征收稅款 在網(wǎng)上申報增值稅減免申報明細(xì)表時,怎么是灰色的 填不了 是不是還要到稅務(wù)局去備案 謝謝
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2021-07-10
請教下老師,公司注銷,增值稅申報表還有十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營業(yè),沒有銷項(xiàng),但是這個月銷售了80萬,但是進(jìn)項(xiàng)只有10萬,那我做賬 應(yīng)該怎樣 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:未交增值稅 70 嗎? 以往未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 用來抵扣嗎? 還是只能申報表上抵扣,憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報,未開票收入10萬元,沒超過起征點(diǎn),這個未開票收入填寫增值稅申報表中哪一欄呢?增值稅額自己計算后填寫?
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2023-04-14
老師,您好!麻煩請教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達(dá)到45萬,應(yīng)該填在增值稅申報表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對嗎,謝謝!
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2023-01-04
老師,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅,又在增值稅申報表中申請了減免,這樣做對嗎?
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2022-04-12
老師,發(fā)票退稅勾選認(rèn)證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報的時候我就把退稅勾選認(rèn)證的填到3月增值稅申報表里了,我都清完卡了,4月也開銷項(xiàng)發(fā)票了,那個增值稅申報表還能更改嗎
1/778
2021-04-16
請教下老師,公司注銷,增值稅申報表還有十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
1/626
2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入,增值稅申報表具體填哪行哪列,是服務(wù)類3%
3/344
2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫,先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫主表嗎
4/775
2022-01-16
老師,請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦 問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
4/644
2022-10-09
老師您好,請問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬元,1%的專票20萬,3%的專票6萬,都是不含稅的銷售額,怎么填增值稅申報表?
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2023-09-10