
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報表體現嗎
答: 你好,你是商貿出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)票退稅勾選認證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報的時候我就把退稅勾選認證的填到3月增值稅申報表里了,我都清完卡了,4月也開銷項發(fā)票了,那個增值稅申報表還能更改嗎
答: 你好 可以 去稅務局修改的

