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我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆_紅上個(gè)季度開(kāi)具的專用發(fā)票,所以產(chǎn)生了退稅,這個(gè)稅款我們不想退稅了,怎么處理增值稅申報(bào)表可以不退呢,因?yàn)橐鐓^(qū)域遷址,退稅等待期有的長(zhǎng)
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2024-07-22
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%嗎??墒翘顖?bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%,這個(gè)和怎么操作呀,因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表,不知道怎么申報(bào),所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師,小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無(wú)票收入10萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬(wàn)申報(bào)稅款,但在第四季度客戶又要求開(kāi)票了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?我的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額是40萬(wàn),而實(shí)際上第四季度我們只有30萬(wàn)的收入,申報(bào)表上的收入不能比開(kāi)票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ?
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開(kāi)了專票也開(kāi)了普票怎么報(bào)稅?增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表,填在哪一行
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2023-07-11
老師,您好。我公司是生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口貨物,適用免抵退稅,開(kāi)具的0稅率發(fā)票,在增值稅申報(bào)表附一,出口的銷售額自動(dòng)顯示在免稅項(xiàng)目里,應(yīng)在免抵退項(xiàng)目吧,怎么調(diào)整
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2021-10-13
老師好:小規(guī)模納稅人減免稅控維護(hù)費(fèi)280元應(yīng)填在增值稅申報(bào)表主表的哪一欄?
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2021-07-02
會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入,繳納稅金;會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí),納稅申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?
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2022-03-17
老師您好,公司對(duì)公賬戶收到脫貧補(bǔ)貼款怎么入賬,是24年修改前面2年的增值稅申報(bào)表,然后銀行收到了款,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外外收入 可以嗎?
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2024-03-13
老師,企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分,找不到原因,怎么調(diào)賬?
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2024-01-15
老師,你好。我司是小規(guī)模納稅人,12月開(kāi)具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%(稅額為1128.72)的專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何增值稅申報(bào)表要怎么填,填在哪一欄次呢
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2022-01-07
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額,第三個(gè)季度超過(guò)免稅額了,但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過(guò)90萬(wàn),那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否可以免稅?
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2019-10-09
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問(wèn)題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)(或者跨年這些)132元,不含稅收入120,稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢(qián)是預(yù)收一年的費(fèi)用,平均下來(lái)月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時(shí),按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警,匯算是說(shuō)你增值稅年收入跟所得稅收入不一致,這個(gè)要怎么申報(bào)。
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2025-03-13
您好老師,出口退稅是先打表再報(bào)增值稅申報(bào)表嗎
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2022-07-06
增值稅申報(bào)表上面 18年1月少報(bào)了無(wú)票收入一筆銷項(xiàng),22年3月多轉(zhuǎn)出了一筆進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)一下 我改增值稅報(bào)表的話,涉及財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào) 年報(bào)嗎?這幾個(gè)報(bào)表需要改嗎?
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2022-11-19
小規(guī)模納稅人 在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí) 是按開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額申報(bào) 不開(kāi)票收入怎么申報(bào)
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2021-04-16
老師,個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)表中怎么報(bào)?
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2021-04-09
請(qǐng)教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報(bào),一季度開(kāi)票11.5萬(wàn),按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開(kāi)票51萬(wàn),為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢?
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2019-07-02
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人發(fā)生的無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓,是免稅的稅率,到時(shí)怎么申報(bào)呢?填在增值稅申報(bào)表哪里呢?
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2021-09-16
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎?
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2020-12-28