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老師您好,請問發(fā)票已購選認證了,抵扣聯在但發(fā)票聯找不到,不知道是否已做報銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報表上有差異,申報表上多了十幾
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2019-07-04
我們公司有幾份購買農產品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個月報稅才做進去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因為公司1月份轉正,1月份已經是正式的一般納稅人了,但是報稅員不懂轉正后的第一個月就要當月進項當月抵扣, 在2月份報稅的時候仍然按照輔導期申報抵扣的,導致了1月份已經認證的進項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣, 現在3月申報的時候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經驗的人告訴我補救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
當期專用發(fā)票認證金額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
自營出口的生產企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的,現在公司沒有員工沒有業(yè)務,2019網上系統更新後就不會弄了
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2019-03-12
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數,怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現在稅務那邊說系統確實是330沒抵扣,那這邊現在能把它調回減免稅科目去么?
1/653
2018-08-03
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
1/1627
2020-06-03
所得減免優(yōu)惠明細表中的期間費包含資產減值損失金額嗎
1/1244
2019-05-28
老師問一下商品銷售,前期的免費贈送商品會計分錄怎么做
2/1041
2016-08-15
餐飲業(yè)在疫情期間開的勞務費發(fā)票享受增值稅免稅政策嗎?
1/2098
2020-04-20
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
1/864
2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
3/1129
2021-12-09
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-06
老師,這個減免稅額3676.53怎么算出來的,還有本期應補退稅額919.94
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2021-04-19