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(1)將外購(gòu)素板40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對(duì)外銷(xiāo)售并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售金額40萬(wàn)元、稅額6.8萬(wàn)元。(2)受乙地板廠(chǎng)委托加工一批A型實(shí)木地板,雙方約定由甲廠(chǎng)提供素板,乙廠(chǎng)支付加工費(fèi)。甲廠(chǎng)將剩余的外購(gòu)實(shí)木素板全部投入加工,當(dāng)月將加工完畢的實(shí)木地板交付乙廠(chǎng),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明收取材料費(fèi)金額30.6萬(wàn)元、加工費(fèi)5萬(wàn)元。問(wèn)題1:該業(yè)務(wù)是否是委托加工問(wèn)題2:該業(yè)務(wù)納稅人是誰(shuí)問(wèn)題3:計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅這個(gè)題目中第一小部分那40%需要交消費(fèi)稅嗎?為什么
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2018-08-13
客戶(hù)通過(guò)掃碼企業(yè)微信二維碼進(jìn)賬的能不能給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2019-12-13
采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票己到,但未入庫(kù),未付款,可以先認(rèn)證抵扣嗎?如何賬務(wù)處理?
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2020-01-20
產(chǎn)生的福利費(fèi)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎
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2019-10-15
老師好!我跟你咨詢(xún)一下,勞務(wù)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅費(fèi)多少錢(qián)了。
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2019-06-04
老師,我們公司是勞務(wù)派遣行業(yè),營(yíng)改增之前,比如收到20000塊的服務(wù)費(fèi),代發(fā)工資+社保出去是18000,我們只納2000塊的稅。但是現(xiàn)在客戶(hù)要求我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,假如開(kāi)20000塊的發(fā)票,我們不是要納這20000塊專(zhuān)票的稅嗎?不是稅率變相變高了嗎
1/2005
2016-05-09
甲方要求我們成立分公司,以分公司的名義開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那么這個(gè)工程款是該打到我們分公司的賬上還是總公司呢?另外我們是被掛靠方,之前我們收到工程款都是提現(xiàn)到法人賬上,再轉(zhuǎn)給掛靠方,請(qǐng)問(wèn)這么做是不是風(fēng)險(xiǎn)特別大。
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2017-12-01
在不同省開(kāi)立的分公司可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?如果要開(kāi),要什么條件?
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2019-08-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入欄 8月份開(kāi)票后貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2019-08-16
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購(gòu)進(jìn)批原 材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬(wàn) 元;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得 運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,金 額為2萬(wàn)元。已知交通運(yùn)輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請(qǐng)對(duì) 該業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理
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2020-05-06
江蘇的進(jìn)口增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
1/1001
2018-12-26
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額以后,在增值稅發(fā)票專(zhuān)用平臺(tái)用勾選嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候勾選
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2021-08-20
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷(xiāo)售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷(xiāo)售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
9月公司收到購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月月底結(jié)賬時(shí)已做賬已進(jìn)成本已認(rèn)證已抵扣,已報(bào)表。10月份材料需要通過(guò)供應(yīng)鏈做出入庫(kù)單,已認(rèn)證的增值稅發(fā)票怎么辦?
1/512
2019-10-16
你好!我是一個(gè)小型工程隊(duì)!剛成立不久,對(duì)發(fā)票及稅費(fèi)這一塊不是很了解,向你提問(wèn)!多有麻煩請(qǐng)見(jiàn)諒! 問(wèn)題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會(huì)向我們要增值稅發(fā)票!在包工包料的工程里我們給廠(chǎng)方開(kāi)百分九的增值稅專(zhuān)用發(fā)票!這個(gè)基本沒(méi)有問(wèn)題!有個(gè)別甲供材我方清包工的工程!說(shuō)白了就是人工費(fèi)這一塊!老板要求要百分之三的清包工發(fā)票!我能開(kāi)出來(lái)嗎?開(kāi)出來(lái)后會(huì)有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
是購(gòu)入一臺(tái)載貨電梯,安裝于制造車(chē)間增值稅專(zhuān)用發(fā)票上買(mǎi)價(jià)為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。
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2021-12-05
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專(zhuān)管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專(zhuān)票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專(zhuān)管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10