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電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
關于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務實務考試中,稅務處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準許其抵扣進項稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應商的交易是真實的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
公司給學校捐贈了一批自產的設備,學校無法開具發(fā)票,只開收據可以,我拿回來可以做賬抵稅嗎?
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2020-06-05
小規(guī)模企業(yè)開的三個點增值稅普票跟三個點增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
小規(guī)模公司??可以開紅字發(fā)票嗎
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2017-12-06
小規(guī)模怎么開紅字發(fā)票?
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2016-12-19
你好 開紅字發(fā)票 最后顯示紙質發(fā)票已放入打印機 那個打印的是紅色還是藍色那張
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2022-05-24
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數) ? 貸:應付賬款(負數) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為324萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當日為租賃期開始日。當日收到8個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價款為1 200萬元,增值稅的銷項稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計量,寫字樓預計剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計提折舊。要求:編制相關經濟業(yè)務的會計分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數字 借:原材料19890 應交稅費應交增值稅(進項稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個分錄的數字都是什么算出來的
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2016-02-18
對方開具了增值稅運輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對方的發(fā)票的時候,我已經在網上勾選認證,已經進行了抵扣。但是當收到對方發(fā)票時發(fā)現有兩張是重影的,已經跨月份,對方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們?,F在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問,我已經抵扣的那兩張發(fā)票,已經抵扣的進項稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進行進項稅額轉出嗎?
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2017-02-22
老師好,請問 我公司進貨方開過來的負數發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負數專票,我們是否應該認證,這個發(fā)票加假如開了未認證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進項稅額轉出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發(fā)出商品采用先進先出法,本月業(yè)務: (1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現100件質量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負數發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時給了一張正數發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請教這一正一負兩張發(fā)票的會計分錄應該怎么樣做?
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2019-05-29
老師,我有張1月進項發(fā)票在1月時已抵扣申報了,9月時發(fā)生一部份退貨,對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉出嗎?具體怎么操作?
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2025-10-10
一般納稅人,當月增值稅銷項稅額2226.23,進項增值稅稅額是16.98,那么1、結轉時分錄:借:應交增值稅-銷項稅額2226.23,貸:應交增值稅-進項稅額16.98,貸:轉出未交增值稅2209.25。2、計提時分錄:應交增值稅-轉出未交增值稅2209.25,貸:應交稅費-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個分錄對嗎?可是為什么銀行扣款時,增值稅是1164.92,附加稅是81.54,怎么看這兩個數字都跟我分錄里的扯不上關系,問題出在哪了呢?
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2021-12-29
送客戶的購物卡,發(fā)票開的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票內容*預付卡銷售*京東E卡能直接做費用嗎?有人說這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
作為銷售單位開具的增值說專用發(fā)票要做負數沖紅,是直接在發(fā)票管理當中直接開具負數發(fā)票,還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開具負數發(fā)票
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2017-03-10
你好,商場給商戶開發(fā)票。只開增值稅發(fā)票11%可以嗎?
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2021-01-02
要給購貨方開增值稅發(fā)票,銷貨方怎么判斷是開專票還是普票呢?
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2017-05-26