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送心意

大海老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-29 11:31

你好,你的這兩個分錄都是對的。
要檢查問題,你要先看下增值稅納稅申報(bào)表里的是不是申報(bào)錯誤了。

大意的灰狼 追問

2021-12-29 11:56

老師,找到了,上月有留抵1044.33,請問有留抵的分錄應(yīng)該怎么做呢?

大海老師 解答

2021-12-29 12:01

分錄不用做,上月有留抵,那么你這個月做完增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄后,應(yīng)交增值稅未交增值稅的余額就是報(bào)表上的1164.92了。

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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