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關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個(gè)匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
一般納稅人,當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23,進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98,那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄:借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個(gè)分錄對(duì)嗎?可是為什么銀行扣款時(shí),增值稅是1164.92,附加稅是81.54,怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系,問題出在哪了呢?
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2021-12-29
對(duì)方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候,我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對(duì)方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的,已經(jīng)跨月份,對(duì)方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們?,F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請(qǐng)問,我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-02-22
老師好,請(qǐng)問 我公司進(jìn)貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票,我們是否應(yīng)該認(rèn)證,這個(gè)發(fā)票加假如開了未認(rèn)證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當(dāng)月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請(qǐng)單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請(qǐng)教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做?
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2019-05-29
老師,我有張1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在1月時(shí)已抵扣申報(bào)了,9月時(shí)發(fā)生一部份退貨,對(duì)方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ,又重新開了張實(shí)際貨款的票,我在申報(bào)9月增值稅時(shí)是要把1月那張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體怎么操作?
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2025-10-10
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
小規(guī)模上個(gè)月開的發(fā)票對(duì)方不要了然后我要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-09-02
在哪里錄入紅字發(fā)票申請(qǐng)單的編號(hào)?
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2022-05-16
作為銷售單位開具的增值說專用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅,是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票,還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
小規(guī)模企業(yè)開的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
你好,商場(chǎng)給商戶開發(fā)票。只開增值稅發(fā)票11%可以嗎?
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2021-01-02
要給購貨方開增值稅發(fā)票,銷貨方怎么判斷是開專票還是普票呢?
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2017-05-26
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①從B公司購進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細(xì)致的調(diào)整步驟,假如不能細(xì)致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1 200萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。 老師,這題的答案為什么會(huì)是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請(qǐng)問老師:這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
送客戶的購物卡,發(fā)票開的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容*預(yù)付卡銷售*京東E卡能直接做費(fèi)用嗎?有人說這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預(yù)付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
中山增值稅營改增制作費(fèi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別???
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2015-10-28