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老師,您好,我在申報(bào)增值稅時(shí),銷售貨物一欄是灰色的,不能填寫,我在電子稅務(wù)局增加稅費(fèi)種認(rèn)定,這個(gè)要怎么描述呢?
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2022-05-17
申報(bào)增值稅小規(guī)模定期定額時(shí)顯示申報(bào)過(guò)程出錯(cuò),核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常,異常所在server名hxhd-hlsw-svr003所屬應(yīng)用,核心征管后段,出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常 1010090092000002 這是什么意思 該如何處理
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2022-04-11
老師,我想咨詢個(gè)問(wèn)題。A公司找B公司買了一批建材 但是A公司是一家外貿(mào)公司 開的增值稅發(fā)票 然后A公司在把建材賣給C公司 A公司是4000買進(jìn)的 但是現(xiàn)在是6000賣出,也是開的增值稅發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票抵扣后,其實(shí)我是只需要交那2000的稅對(duì)嗎 還是說(shuō)按銷售的稅額來(lái)抵扣
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2021-12-06
公司開具了一張出售車輛的發(fā)票,這個(gè)銷項(xiàng)是不是需要單獨(dú)繳納增值稅的?還是允許其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的?
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2022-09-05
老師,現(xiàn)在增值稅專票還可以開1%嗎?
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2022-06-09
還有個(gè)情況是這樣的,以前我們這邊賬是代賬會(huì)計(jì)做的,當(dāng)月確認(rèn)收入我們這邊從不開增值稅普票,只開形式發(fā)票INVOICE.這種做法合規(guī)嗎?我們以前公司開出口專用發(fā)票的
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2022-05-30
這個(gè)界面是從哪里來(lái)的,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)嗎感覺(jué)教學(xué)版上的圖片沒(méi)這么詳細(xì)呀,老師
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2024-01-17
免征增值稅到底是什么意思呢?到底要不要征稅呢?
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2019-10-09
老師,您好,我想問(wèn)下是不是所有的出口貨物都免征增值稅,
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2022-02-19
求問(wèn)增值稅發(fā)票報(bào)管時(shí)間5年和10年是怎么分的
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2021-05-16
提供動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)也是收到預(yù)收款就要繳納增值稅嗎?
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2021-01-20
請(qǐng)問(wèn)完成增值稅申報(bào)了還要干什么才算全部操作完整
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2021-04-22
老師,增值稅專票做了不抵扣認(rèn)證后,在申報(bào)時(shí)就不用再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)吧
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2021-01-11
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后付什么憑證
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2022-07-22
請(qǐng)問(wèn)地方政府扶持資金需要繳納增值稅嗎?不是專項(xiàng)款,是政府扶持資金
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2022-04-26
你好,老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)在2019年12月開出增值稅發(fā)票,企業(yè)已做賬,但對(duì)方一直沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在退回原票,要重開,跨年了,應(yīng)怎么處理?謝謝
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2021-06-29
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無(wú)所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
老師,我問(wèn)問(wèn)這邊賬為什么會(huì)有負(fù)數(shù),然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思?
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2022-04-20
老師,增值稅申報(bào)了,但是沒(méi)有扣款,可以撤銷嗎
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2021-11-08
申報(bào)表的應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅有小數(shù)點(diǎn)的差額如何處理?
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2022-01-11