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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-11 12:30

你好,需要交稅嗎?如果需要交稅的話,差額放到營業(yè)外收支。

迅速的世界 追問

2022-01-11 12:38

申報(bào)增值稅系統(tǒng)上是9403.82,但我金蝶賬做的應(yīng)交增值稅是9403.8,這個0.02怎么作平??老師

郭老師 解答

2022-01-11 12:41

你好,你需要交稅嗎?如果需要交的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

迅速的世界 追問

2022-01-11 12:42

哦哦 ,好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-11 12:42

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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