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袁老師:您好!請問出包單位是市政工程也就是污水零直排,承包單位給提供的是9%的增值稅專票,可是市政那邊說要13%的發(fā)票,這種說法是否合理,請教袁老師
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2020-02-11
如果地方財政撥基建款10萬,購基建房用去9萬。那么這兩個分錄就是,借:銀行存款 ——建行 10 貸: 基建款——地方財政撥款——10 支出購基建房費用時 借:基建款——地方財政撥款——3號樓 9 貸:銀行款——建行 9 對嗎?
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2017-02-21
社區(qū)診所的單位行業(yè),單位類別,單位性質(zhì),是什么意思
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2022-06-01
老師,銀行日記賬余額比銀行對賬單上多,是以前年度的余額就不平,怎么調(diào)帳呢?
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2021-09-06
一張銀行卡里的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應收賬款里,但在科目余額表里,看到這張銀行卡里借方期末余額那里還是有余額,是怎么回事?
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2019-04-01
您好我們預算一共126萬,支出的時候借:行政支出貸:資金結(jié)存,后來又退回了150,我記了借:資金結(jié)存,貸:行政支出,后續(xù)又支出去150,借:行政支出貸資金結(jié)存,為什么最后年末的資金結(jié)存銀行存款變成了1260150了
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2024-01-05
單位銀行賬戶分地方和中央兩個,現(xiàn)在注銷地方賬戶并把賬戶余額轉(zhuǎn)入中央,請問憑證怎么做?能做成借:銀行存款中央賬戶,貸:銀行存款地方賬戶嗎?預算會計又怎么做?
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2021-03-09
某事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)活動發(fā)展的需要,報經(jīng)批準從銀行借入款項200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次還本付息。 (1)收到借入的款項,存入單位的銀行賬戶。 (2)按月計提應付利息1000元。 (3)借款到期,償還本金200 000元,支付利息24 000元
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2024-04-08
.某政府財政 20××年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)按年度預算計劃發(fā)行政府一般債券 500 000 000 元,支付發(fā)行費用 5 000 000 元, 實際收到發(fā)行款 495 000 000 元,存入國庫。(2)按年度預算計劃發(fā)行政府專項債券 100 000 000 元,支付發(fā)行費用 1 000 000 元, 實際收到發(fā)行款 99 000 000 元,存入國庫。 (3)期末確認上述政府一般債券應付利息 7 500 000 元,政府專項債券應付利息 1 500 000 元。 (4)實際支付上述政府一般債券應付利息 15 000 000 元,政府專項債券應付利息 3 000 000 元。 (5)到期償還上述發(fā)行的政府一般債券本金 500 000 000 元,專項債券本金 100 000 000 元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2023-04-07
事業(yè)單位的賬務(wù):老師好,請問稅務(wù)返回給單位的錢單位拿去買了辦公用品,這比錢不用退回財政,這個怎么做分錄啊,謝謝。退回來單位有記錄,進了單位基本戶,
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2021-01-09
某企業(yè)2×19年末的應收賬款賬戶余額為750000元,其他應收款賬戶余額為50000,年初壞賬準備的余額為0元,2×20年發(fā)生壞賬7000元,其中甲單位5000元,乙單位2000元,2×20年末應收賬款賬戶余額為700000元,其他應收款賬戶余額為0,2×21年已沖減甲單位的壞賬又重新收回,2×21年末的應收賬款賬戶余額為850000元。該企業(yè)采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,預期信用損失率為1%。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制該公司相關(guān)會計分錄。(單位:元) 這題怎么做呀
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2022-10-23
老師我們單位2013年有一筆轉(zhuǎn)賬進入銀行存款,但是當時不知道什么原因沒有入賬,導致現(xiàn)在回單打不出來,對賬單上只顯示是轉(zhuǎn)賬收到的一筆錢240元,這種情況導致賬面余額和銀行對賬單余額不符,怎么處理
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2019-08-13
單位領(lǐng)導工資比較高,然后就外賬開一部分內(nèi)賬開其余的部分。其余的部分怎么做賬
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2019-09-18
我有一個疑問,事業(yè)單位授權(quán)支付的,工資是銀行批量,一般是從銀行基本戶代扣,但是零余額的錢不一定是同一個月到達基本戶的。那這個如何掛賬呢?
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2021-03-20
老師,四月份新開的公司,銀行賬上有期初余額,是不是作為實收的資本呢?
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2016-09-01
公司剛成立,期初建賬,余額都是零可以嗎?前期消費老板銀行卡里的錢怎么記賬,謝謝
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2019-09-23
從非財政結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余中,計提專用基金或?qū)S媒Y(jié)余,要做雙分錄。為何從預算收入中計提專用基金時,不做雙分錄,專用結(jié)余不做賬務(wù)處理,這樣規(guī)定的原因是什么。
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2019-06-18
老師好 政府會計 單位工資表按照實際發(fā)放工資數(shù)計提個人社保交款部分 單位繳納部分不顯示 所以按照工資表做費用 并計提個人應交社 保部分 繳納時 財政又撥付過來單位繳納部分 這個不走應付工資薪酬 直接 借 業(yè)務(wù)活動費用 貸 財政撥付收入 可以嗎
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2020-11-23
某事業(yè)單位向同級財政申請同級支付水費10萬,以財政直接支付方式向自來水公司支付了10萬,含增值稅,該事業(yè)單位收到了財政直接支付入賬通知書,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:財政撥款收入 借:事業(yè)支出 貸:財政撥款預算收入這里為啥是借業(yè)務(wù)活動費用 貸 財政撥款收入呢 也應該是 借 業(yè)務(wù)活動費用 貸 財政應返還額度-財政直接支付呢再說 借費用 貸收入 到底是費用增加還是收入增加呢不是矛盾的嗎
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2019-04-28
別家單位從銀行貸款,然后從單位過賬,單位怎么做賬
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2019-02-25