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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))在借方怎么理解?
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2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的,它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3 貸:原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3 批準(zhǔn)后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3這樣對(duì)不對(duì)?
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2024-07-23
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?公司捐贈(zèng)沒有通過紅十字會(huì)等這些組織捐贈(zèng),而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進(jìn)項(xiàng)的金額平價(jià)銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 貸:銀行存款 113 捐贈(zèng)時(shí) 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 這樣對(duì)嗎?
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2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認(rèn)銷項(xiàng)稅并進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅科目
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,請問分錄如何寫
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2022-01-04
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以登在應(yīng)交稅費(fèi)的一個(gè)明細(xì)賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有負(fù)數(shù),怎么反結(jié)轉(zhuǎn),變成0
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2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
請問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時(shí)候需不需要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅那項(xiàng)
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2016-05-11
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請問一下,減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
上月有應(yīng)交增值稅244.39,然后這個(gè)月 只有進(jìn)項(xiàng)4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
老師,6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
老師請教下第三題A選項(xiàng),答案說通過應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳增值稅,這個(gè)沒說代扣呢
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2019-05-06
老師 ,收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅???
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2020-05-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7月發(fā)生了200,之后這個(gè)科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模開票小于15萬,由應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
如果我的進(jìn)項(xiàng)本月不認(rèn)證的話,還需不需要進(jìn)貨的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-11-25