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1、穩(wěn)崗補貼,結轉后計入營業(yè)外收入,在現(xiàn)在流量表中,哪項中體現(xiàn)? 2、收到個稅手續(xù)費,不含稅部分計入其他收益,在現(xiàn)在流量表中,哪項中體現(xiàn)? 3、收到個稅手續(xù)費,計入的應交稅費-應交增值稅在免征范圍內(nèi),結轉為營業(yè)外收入,在現(xiàn)在流量表中,哪項中體現(xiàn)?
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2020-10-21
老師,請問這個案例里面的0.4萬怎么計算出來的?還有那個12.35怎么出來的 2020 年 7 月,A 企業(yè)以庫存商品設備換入汽車一輛,庫存商品賬面價值 12 萬,公允價值 15 萬,換入汽車的公允價值為 13 萬,該企業(yè)取得 2 萬 元的補價收入,增值稅稅率 13%,A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計準則》 1、會計處理 公允價值與換出資產(chǎn)的賬面價值差額計入當期損益=2-【(12/15)*2】=0.4 萬 元 借:固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸:庫存商品 12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時??進行處理就行。 請問,昨天說的這個我有點不理解,假如2023年6月5日有報關單了,那我6月份肯定要確認收入,但是我因為進項不足,2023年7月15日前我不申報退稅,那是不是會計就不用做上面第一步外銷銷項稅(借:主營成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出)這筆分錄。 只有到了2023.9.15號我申報退稅時,再做
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2024-05-04
題目:資料四:2022年 12月 20日,生產(chǎn)事故導致 A生產(chǎn)設備報廢,殘值變價所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。 關于殘值 答案:借:銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸:固定資產(chǎn)清理 20 應交稅費——應交增值稅 (銷項稅額) 0.26 我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產(chǎn)清理2 借:銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸:原材料2 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認證嗎?不然怎么做帳?要借應交稅費應交增值稅待認證進項稅嗎?
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2022-04-01
老師,你好,2019年的預收一筆收入做無票收入已申報(當時作為普票的無票收入),現(xiàn)在對方要求開具專票,發(fā)票已開,現(xiàn)在我把2019年的預收轉收入,收入轉本年利潤,本年利潤轉利潤分配,還有免征增值稅的分錄,借:應交稅費_應交增值稅,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉本年利潤,本年利潤轉利潤分配的全部分錄紅沖,再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎?
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2021-03-12
應交稅費-應交增值稅(進項稅費)在借方怎么理解?
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2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災害導致的,它的相關進項稅不轉出嗎?借:待處理財產(chǎn)損溢 11.3 貸:原材料10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.3 批準后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財產(chǎn)損溢11.3這樣對不對?
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2024-07-23
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借:應交稅費-應交增值稅進項稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務處理是怎么的呢?公司捐贈沒有通過紅十字會等這些組織捐贈,而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進項的金額平價銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運輸費 100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 貸:銀行存款 113 捐贈時 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 這樣對嗎?
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2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認銷項稅并進入應交稅費應交增值稅銷項稅科目
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)以前年度應交稅費-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉到營業(yè)外支出,請問分錄如何寫
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2022-01-04
應交增值稅進項和銷項可以登在應交稅費的一個明細賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應交稅費—應交增值稅科目有負數(shù),怎么反結轉,變成0
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2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
請問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時候需不需要寫應交稅金,應交增值稅那項
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2016-05-11
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請問一下,減免的應交稅費-應交增值稅,是當月做減免分錄轉營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
上月有應交增值稅244.39,然后這個月 只有進項4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負債表上面應交稅費應該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
老師,6月30日鼎泰百貨確認應支付給甜心食品的款項那個應交稅費應交增值稅為什么是進項稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21