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我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?公司捐贈沒有通過紅十字會等這些組織捐贈,而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進項的金額平價銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運輸費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 貸:銀行存款 113 捐贈時 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 這樣對嗎?
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2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認銷項稅并進入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅科目
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,請問分錄如何寫
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2022-01-04
應(yīng)交增值稅進項和銷項可以登在應(yīng)交稅費的一個明細賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目有負數(shù),怎么反結(jié)轉(zhuǎn),變成0
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2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
請問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時候需不需要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅那項
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2016-05-11
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請問一下,減免的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,是當月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
上月有應(yīng)交增值稅244.39,然后這個月 只有進項4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負債表上面應(yīng)交稅費應(yīng)該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
老師,6月30日鼎泰百貨確認應(yīng)支付給甜心食品的款項那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅為什么是進項稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
老師請教下第三題A選項,答案說通過應(yīng)交稅費,代扣代繳增值稅,這個沒說代扣呢
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2019-05-06
老師 ,收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅?。?/span>
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2020-05-11
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200,之后這個科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費科目的余額是等于當月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模開票小于15萬,由應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
如果我的進項本月不認證的話,還需不需要進貨的時候做應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅?
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
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2023-05-16
小規(guī)模應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13
老師 請問 年底計提附加稅是按未交增值稅科目計提還是應(yīng)交稅費科目?
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2021-12-28