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老師請(qǐng)教下第三題A選項(xiàng),答案說通過應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳增值稅,這個(gè)沒說代扣呢
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2019-05-06
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以登在應(yīng)交稅費(fèi)的一個(gè)明細(xì)賬薄中嗎
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2018-12-19
發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,請(qǐng)問分錄如何寫
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2022-01-04
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有負(fù)數(shù),怎么反結(jié)轉(zhuǎn),變成0
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2019-12-31
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?公司捐贈(zèng)沒有通過紅十字會(huì)等這些組織捐贈(zèng),而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進(jìn)項(xiàng)的金額平價(jià)銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 貸:銀行存款 113 捐贈(zèng)時(shí) 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 這樣對(duì)嗎?
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2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認(rèn)銷項(xiàng)稅并進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅科目
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2022-03-24
老師,您好!我接手了一家小公司的帳,我發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)在20年多入賬免稅收入,現(xiàn)在如何調(diào)整? 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知,謝謝
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2022-05-05
公司勞務(wù)派遣,本年增值稅按照10%加計(jì)抵減,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按照5%,調(diào)整增值稅報(bào)表后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該怎么寫分錄?之前加計(jì)抵減是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14
老師,6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢!
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2019-11-16
上月有應(yīng)交增值稅244.39,然后這個(gè)月 只有進(jìn)項(xiàng)4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,請(qǐng)我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
請(qǐng)問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時(shí)候需不需要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅那項(xiàng)
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2016-05-11
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請(qǐng)問一下,減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
老師 請(qǐng)問 年底計(jì)提附加稅是按未交增值稅科目計(jì)提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目?
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2021-12-28
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅,本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
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2020-12-01
如圖片所示,到去年12月份為止,應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣,今年1月份的時(shí)候開過一張100元的增票,做賬做了銷項(xiàng)稅是14.53,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52,是不是應(yīng)該要沖減掉14.53?分錄是怎么做呢?
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2017-03-13
小規(guī)模,勞務(wù)收入下,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做?
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2016-10-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)什么情況下會(huì)在貸方?
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2017-09-28