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老師您好,公司負擔部分的社保也應該算在管理費用工資薪酬對嗎?如果員工工資6000單位承擔的社保2000那結轉的時候應該是借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎
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2019-09-05
借 本年利潤 貸管理費用是什么意思
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2019-12-24
請問老師,公司前期沒有收入,對公銀行里面也沒有存款,支出是直接老板現(xiàn)金支付的,我需要做實收資本,借現(xiàn)金,貸,實收資本嗎?還是直接借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金呢?第二種做法現(xiàn)金是負的,應怎么做呢
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2016-09-29
為什么要把股份支付,20×7年12月31日,甲公司確認股份支付費用的會計處理如下: 借:管理費用 4 500 (1 000×9×1/2) 貸:資本公積——其他資本公積 4 500 ,就是按照授予日的公允價值,確認費用,同時確認資本公積呢?
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2023-05-24
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。
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2021-10-12
#提問#老師公戶銀行扣的管理費,怎么寫分錄
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2019-06-06
倉庫管理員需要做哪些分錄
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2017-08-06
企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼,應該怎么做分錄從零開始(1724358295) 16:04:51可不可以不要做營業(yè)外,直接沖減管理費用社保費用不做營業(yè)外收入
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2017-08-15
你好,老師,管理費用二級科目記錯了,跨年需要調(diào)整嗎,如何做調(diào)整分錄
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2023-04-11
沖減管理費用會計分錄怎么做
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2019-12-09
生產(chǎn)成本到月底結賬時,期末余額是零嗎?月底結轉后只有:制造費用、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、稅金及附加、管理費、銷售費、財務費進行本月?lián)p益結轉了,生產(chǎn)成本如果需要結轉會計分錄怎么做?
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2019-02-14
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結轉到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
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2016-12-29
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
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2017-10-06