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那就是 借 本年利潤 貸 管理費用等科目?
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2016-10-19
老師支付電費時沒票,收到票發(fā)票這么做,管理費用負數(shù)就直接結轉到本年利潤就完事啦?還是紅沖之前的重做個憑證好?
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2019-11-28
老師您好,公司負擔部分的社保也應該算在管理費用工資薪酬對嗎?如果員工工資6000單位承擔的社保2000那結轉的時候應該是借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎
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2019-09-05
借 本年利潤 貸管理費用是什么意思
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2019-12-24
請問老師,公司前期沒有收入,對公銀行里面也沒有存款,支出是直接老板現(xiàn)金支付的,我需要做實收資本,借現(xiàn)金,貸,實收資本嗎?還是直接借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金呢?第二種做法現(xiàn)金是負的,應怎么做呢
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2016-09-29
為什么要把股份支付,20×7年12月31日,甲公司確認股份支付費用的會計處理如下: 借:管理費用 4 500 (1 000×9×1/2) 貸:資本公積——其他資本公積 4 500 ,就是按照授予日的公允價值,確認費用,同時確認資本公積呢?
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2023-05-24
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內部資金往來這個科目。
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2021-10-12
問題:1.請計算D產品生產各道工序完工率; 2.將華陽公司生產D產品的生產成在完工產品和月末在產品之間進行分配; 3.列出1-2的計算過程; 4.登記基本生產成本明細分類帳; 5.編制生產成本計算單; 5.編制會計分錄;6.生產情況分析
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2019-10-30
勞動派遣公司 您好,老師,請問勞動派遣公司收到的管理費用計入工資算成本嗎?管理費用這塊能按差額納稅開專票嗎?
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2018-04-17
為什么生產工人的辭退福利計入管理費用不計入到生產成本當中去?辭退福利下所有的部門都是計入管理費用嗎?
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2019-01-08
老師,財管項目可行性分析里,現(xiàn)金流量表中要包含融資資金流入流出情況嗎?
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2019-09-10
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產-原價200 就是固定資產虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產不應該是把賬面調公允 也就是 借:固定資產 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當然把我賬面調到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結轉到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調賬回來,調到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
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2016-12-29
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
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2017-10-06